公司交电费是采用的先预交,但是出纳是用的老板私人卡交的,分录我可以做成 借:库存现金 贷:其他应付款 预交电费时借:预付账款 贷:库存现金 还老板钱时:借:其他应付款 贷:银行存款 吗?

李欣镁
于2018-04-10 12:31 发布 2002次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好!你外帐不能做。
内帐可以。不过收到预付款,直接计入借应付存款 代主营业务收入就可以了。
2016-12-21 21:07:50
上述分录处理正确,没问题
2018-04-10 12:32:42
你好,是先收到补贴,然后支付吗?
2020-04-21 10:25:56
你好 是同一个业务吗 不是的话分开来做账
2019-10-17 13:40:51
你好,如果你是先代收
借 银行存款 贷 其他应付款
支付时做 借:其他应付款-中国人寿保险,贷:银行存款
2019-08-08 13:47:41
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