老师好,我今年的利润减掉所得税的最后净利润是443743.89,转到未分配利润的贷方了,等我汇算清缴的时候研发费用加计扣除后税务的报表上就是亏损的了,可我未分配利润的数还在贷方,这样应该怎么办
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2021-03-10
企业所得税季度预缴申报表利润要和利润表中的利润总额相一致,那研发费用不是要在汇算清缴时在能加计扣除吗,可能会造成多缴企业所得税啊,能不能申报财务报表时利润总额先少报点,等年报和汇算时在调整?
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2021-01-06
老师好,我公司2022年认定为高新企业,2022的汇算清缴需要填写关于研发费用的部分,但我是现在接手的,和会计也没有交接,请问关于研发的数据,税务系统能查到吗
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2023-04-27
汇算清缴时做研发费用加计扣除和年度利润表有什么勾稽关系么?四季度有利润,在四季度预缴时没有缴纳所得税
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2019-03-25
关于《财政部 国家税务总局关于创新药后续免费使用有关增值税政策的通知》(财税【2015】4号)中规定:①为鼓励创新药的研发和使用,结合其大量存在“后续免费用药临床研究”的特点,现将有关增值税政策通知如下:②一、药品生产企业销售自产创新药的销售额,为向购买方收取的全部价款和价外费用,其提供给患者后续免费使用的相同创新药,不属于增值税视同销售范围。 老师,问题1:以上政策内容,对于医药生产企业,①和②是否具有因果关系?即要享受②增值税优惠政策,是否要满足①条件,即免费使用是为了临床研究,并且需要提供相关研究证明资料? 问题2:关于后续免费使用相同创新药的成本,能否计入研发费用,计算加计扣除?
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2022-08-17
老师,请问研发费用10月分申报加计扣除以后,但是10月份利润总额还是亏损的,到2022年企业所得税汇算的时候如果盈利的话还能不能享受10月报的研发费用的加计扣除
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2021-10-14
老师,报这个季度所得税的时候,我要填一个研发费用的加计扣除,这个在哪里点出来?这里只有免税收入和减计收入
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2023-04-12
我们是软件公司的 账务能这么处理吗? 1 借:研发支出--费用化支出(研究阶段) ---资本化支出(开发阶段) 贷:银行存款 原材料等 应付职工薪酬等 2月末 借:管理费用 贷:研发支出 --费用化支出 达成预定用途 借:无形资产 贷:研发支出--资本化支出 3每月摊销 借:管理费用 贷:累计摊销 如果 出售这款软件 我们应该怎么进行账务处理
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2016-09-28
我们是软件公司的 账务能这么处理吗? 1 借:研发支出--费用化支出(研究阶段) ---资本化支出(开发阶段) 贷:银行存款 原材料等 应付职工薪酬等 2月末 借:管理费用 贷:研发支出 --费用化支出 达成预定用途 借:无形资产 贷:研发支出--资本化支出 3每月摊销 借:管理费用 贷:累计摊销 然后呢? 如果我们出售这款软件 我们应该怎么进行账务处理
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2016-09-28
你好,老师,咨询一下,软件企业2免3减半,去年申请到的,扣除研发费用加利扣除就成亏损了,那今年是不是继续享受免交企业所得税呢
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2019-10-23
有48万的含税合同,2018年计入研发费用的没有去备案,如果被税局查到要补缴多少企业所得税,我们是小微企业。
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2019-10-22
通知内容:我局于2022年10月08 日至 2022年10月31 日对你单位发生 在2021年度 的下述特定 事项进行自审:研发费加计扣除--研发费用加计扣除疑点。现将审核结果通知如下:研发费加计扣除。 请在2022年11月 04完成企业所得税更正申报或更正相关税务登记信息。 这种的话要怎么调整呢?我就复查了去年的研发费,有合同发票付款的那部分我就没调整,然后把没有付款的那部分调减了,这样子可以了吗?
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2022-11-15
老师您好,高新技术在汇算清缴中,职工薪酬明细表的薪金支出是要包含研发费用里面的工资薪金支出么?
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2020-04-24
老师,我想问一下企业年报里的各项准备金和研发费用摊销额怎么看?怎么计算?还有企业每年的所得税税率如何通过企业年报确定?
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2022-01-13
高新技术在汇算清缴中,职工薪酬明细表的薪金支出是要包含研发费用里面的工资薪金支出么?
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2020-04-23
请问未能形成无形资产的研发费用不需要做进项税转出吧
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2020-03-12
老师,我们是软件企业.在填汇算清缴A105050表,关于工资薪金支出有点疑问,研发人员工资我做在了研发费用明细下的职工薪酬,准备加计扣除。那我能算工资薪金支出了吗?如果算的话,那我是不是和研发费用加计扣除的时候重复了吗?
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2022-03-23
老师好,请教您,我申报2023年第三季度所得税时,研发加计除的数没填,税务让去盖章写说明说资料不健全,请教老师,我写完说明,会不会影响汇缴时享受研发费用加计扣除呢,继而影响高新企业资格的认定呢?
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2024-01-23
我是科技公司从事软件开发、咨询、物联网之类的业务,现在是委托方委托我公司开发了一项软件技术,并签署了保密协议只属于委托方所有,我也不能用作他用,现在问:1、这项收入我属于是“技术服务收入”按照6%缴纳增值税呢?还是按软件销售13%缴纳增值税呢? 2、这项研发费用我作为受托方可以享受研发费用的加计扣除吗?如果可以,我在填写研发费用辅助台账汇总表的是我属于自主还是委托研发?
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2021-07-30
公司研发药品,采购材料,借银行存款,贷原材料,产成品入库,借,原材料 借研发费用,贷库存商品,这样做可以吗?
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2020-06-22