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老师,请问下退的个税手续费 当时报了增值税未开票金额 年报的时候也要加到主营收入里吗?
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2023-07-28
我们购进了一批货物,开了增值税发票,当期我已经认证,次月发生了退货,该怎么处理(账务,税务)。
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2015-10-26
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额,这几个数值是看增值税申报表中的上期留抵税额跟期末留抵税额吗?
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2019-12-02
惠州如何申请营改增设计费增值税增值税发票增额?
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2015-10-24
本月增值税勾选平台升级,区分内销和出口退税了,那么出口货物的进项勾选了出口退税后,是不是账务处理方面也有变化,进项税额转出这一步还需要做吗?
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2017-12-15
老师,你好,我想咨询一下,我们企业是生产企业,对国外出口货物,我们退的税,是退增值税吗?免税是对国外的税免吗?譬如,我对国外销售10万,我收回的也是10万吗?
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2022-02-11
外贸企业,11月进行退税勾选,12月初,增值税申报时,退税金额和税额,要在附表二中出现吗?如果有,是提取数据就出现,还是手填。本月要填哪些表,填哪些数据?
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2019-12-10
老师,增值税报表和实际入账的增值税有0.01的差额,实际入账的应交增值税少0.01,增值税报表上面的应交增值税多了0.01, 现在应交增值税 有一个0.01的借方余额, 请问 怎么冲销呢
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2020-04-20
增值税税负与增值税征收率的区别是什么?
1/1142
2015-12-01
简易计税的要交增值税也要转出增值税吗?
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2017-08-03
1:当月增值税进项大于销项,用借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -1,贷:未交增值税 -1吗?2:用每月把进项、销项结平,结转至未交增值税吗,转出未交增值税是负数(借方)是不是就是留抵呀?
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2017-09-20
公司6月开咨询发票出去50000元增值税1451元,是免增值税的。这个增值税需要计入营业外收入增值税减免吗?
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2018-07-16
小企业会计准则,一般纳税人,月末计算增值税需要做这个分录吗? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
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2019-02-21
一般纳税人结转增值税的时候,可以不通过“转出未交增值税”吗?直接做 借 :应交税费---应交增值税(销项)贷:应交税费---未交增值税 这样吗?
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2021-03-17
某动漫软件企业为增值税一般纳税人,2018年4月销售自行开发的动漫软件产品,取得不含税销售收入200万元,本月购进材料用于动漫软件产品的开发,取得增值税专用发票,注明税额13万元,则该动漫软件企业即征即退的增值税为()万元
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2021-06-29
甲白酒生产企业为增值税一般纳税人,2017 年 8 月份销售白酒取得不含税销售收入 80 万元,收取包装物押金 2.34 万元。当月没收 3 个月前收取的逾期未退还的包装物押金 5.4 万元。已知增值税的税率为 17%,则该白酒生产企业 2017 年 8 月应纳增值税( )万元
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2023-11-12
去年购的板材进项税发票已认证了,今年2月份又全退给厂家了,2月已开具红字增值税专用发票信息表,现在填电子税务局报表报增值税,是不是在附表二里的二,进项税额转出额中的红字专用发票信息表注明的进项税额填上退货认证的进项税额
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2019-03-03
老师,2023年2月份的分录 借:银行存款50000 贷:其他业务收入47619.05 应交税费—应交增值税—销项税额2380.95 借:应交税费—应交增值税—销项税额2830.95 贷:银行存款2380.95 现在4月份发现这笔5万元的款项属于其他应付款,将来是要退还给客户的 税款未退回 老师能给具体的分录吗
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2023-05-08
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,增值税率,13%退税率,10%某月购进原材料,一批取得专用发票注明价款400万,准予抵扣金额52万上留抵税款五万本月内销货物不含税销售额100万收款113万人,本月出口货物销售额折合人民币200万计算,本月出口退税金额
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2021-11-03
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
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2020-05-04
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