- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-10-26 11:36
不需要去税务局办红字冲销吗
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您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58

借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)
2015-10-26 11:32:07

你好,
一般纳税人开具增值税普通发票
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费
2021-04-19 16:13:49

具体是什么现代服务,居民生活服务餐饮这些不能开专票
2019-01-04 19:49:30

您好!这种小额的维修费直接就计入管理费用或制造费用就可以了,然后计提增值税进项,可以抵扣。即 借:管理费用等应交税费——应交增值税——进项税额。
2017-06-15 12:18:10
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邹老师 解答
2015-10-26 11:32
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