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上个月支付了一比服务费,借:
其他应付款
贷:银行存款,这个月收到发票,怎么冲
1/1510
2019-07-03
收到投资人增资时为什么借记
其他应付款
而不是银行存款
1/1015
2015-12-23
老师,我是做内账的,老板8月份之前的帐都是以前自己做的,现在由我来接手,经过查询发现,他做的所有费用都是作为
其他应付款
-老板,但我发现我们其他应付是18万,但其实所有费用统计是25万,就是说这差额应该是通过其他银行账号付的钱,现在而且有一笔收入和投资款也是存到其他银行里面的,但现在账面银行存款和实际的其他银行里面存款不一致,相差了10多万,我能不能直接用这个差额去冲
其他应付款
-老板?
2/903
2016-08-17
老师您好:我公司主要从事汽车修理修配,是和保险公司合作,事故车维修款2000元以下的保险公司不要求我司开发票,但是保险公司把不开票的这部份收入款打入公司的基本户上了,老师我是新手,主要想问您除了做不开票收入,我是否能做:借:银行存款,贷:
其他应付款
,如果目前这样做的话,后面该怎么冲呢?老师还有其他什么好的建议吗?
2/1178
2016-06-07
老师,我们公司款是财政拨款支付的,收到的时候借银行存款财政局,贷
其他应付款
财政局对吗? 付出的时候咋做呢?
1/1342
2016-11-29
老师,我们公司发工资一直都是借:应付职工应酬 贷:
其他应付款
下的老板个人明细发的,同时公司经常出现直接将钱转入老板个人名下,记的是 借:
其他应付款
贷银行存款。后来由于转账数额越来越多,
其他应付款
项目余额出现在了借方,合理吗?这样的账目有没有其他更合理的记账方法啊?
1/1080
2020-03-20
收到工程款50万,把税款和管理费扣掉把剩下的转给承包人 借
其他应付款
48 贷 银行存款48 剩下的怎么做 求解答
1/783
2020-01-06
幼儿园,7月代收学生保险费,借:银行存款,贷:
其他应付款
,9月给学生买了保险,借:非限定业务费用—保险费,贷:银行存款,那么
其他应付款
怎么冲平呢
1/1387
2019-10-11
公司3月份成立。我8月底入职的。入职后发现公司的账目很不清晰,科目乱入,应该入
其他应付款
的却入银行存款。做得手工账最后也不结转损益。并且每月的期末余额都对不上。以前也没有拉对账单。应该从哪里入手?
1/915
2017-09-01
我们是分公司,总部开票给对方,但是对方直接打钱给我们了,于是我们直接转给总公司了,请问账上怎么处理?这样做对吗借 银行存款,贷
其他应付款
借
其他应付款
,贷 银行存款,
1/1531
2019-12-27
老师,我们单位有一个人的社保是挂在单位上,每月他把社保费打到公司对公户上,他的社保还需要计提吗,我直接做的缴纳社保费,借:
其他应付款
贷:银行存款,这样是不是不对吖
2/765
2021-12-14
母公司给子公司打款,不做入资款,还可以怎么做账?先做到短期借款还是
其他应付款
呀?
1/1492
2017-07-10
分录这么做合吗?公司买每一车货物险总计25000,其中20000是自己承担,5000是代收代付。借:银行存款5000 贷:
其他应付款
代付5000 当提前挂账时,借:管理费-保险费20000 借:
其他应付款
-代付保险费5000 贷:
其他应付款
-保险公司保险费25000
3/1009
2017-05-18
公司新成立,股东分次投入分5个月一共投入10万,每个月分别计入
其他应付款
,(借:银行存款,贷:
其他应付款
)等到第5个月,从
其他应付款
一次性转入“实收资本”可以么(借:
其他应付款
贷:实收资本)
1/1284
2019-10-18
你好。我们是普惠幼儿园。政府给予班额补贴6万元、正常发放是 借:
其他应付款
-教师补贴6万元 贷:银行存款6万元 但是之前的会计加到工资里面发放了没有冲减
其他应付款
。导致现在
其他应付款
教师补贴有一笔金额6万元未有冲销。请问这个应该怎样做分录冲销呢。谢谢
2/1043
2019-12-24
哦,就是第一笔凭证比如借记银行存款500,贷记
其他应付款
500,付款时候比如买材料用了,就是借记原材料500,贷记银行存款500对吗老师?是第一笔支出多少钱,首次就记银行存款多少钱吗,然后再给付出去就完成一次,以后经济业务就继续记就行了是吗
1/930
2016-01-26
目前呢,因为公司还没进来多少钱,法人交了二个人的社保,那发工资的话,现金或银行存款都是不够的,每次都是借款,挂在
其他应付款
里发的工资 ,数额越来越大呢 。每月都要借看来
5/810
2017-06-05
你好,这个怎么做分录 借:
其他应付款
-谢…… 贷:银行存款 这样吗
1/556
2020-04-01
股东投资款投入超过注册资本,超过部分我计入
其他应付款
-股东,可以吗能长期挂着吗
1/1762
2020-06-08
我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:
其他应付款
---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?
1/631
2018-01-11
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