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个人部分的社保和公积金,用的是 应付职工薪酬 还是 其他应收款/
其他应付款
?
1/2120
2019-06-13
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;
其他应付款
-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;
其他应付款
-社保个人部分 贷;银行存款 应付职工
12/1536
2015-10-31
员工离职了,还有一个月工资没有发,但是他欠着法人私下的借款,工资就不给他发了,拿来抵欠款,但是账上怎么处理呢?比如这样处理:借应付职工薪酬,贷
其他应付款
——员工,借
其他应付款
—员工,贷其他应收款——法人名字。这样相当于做法人给他发工资了。这样税务局认可的吗?
2/893
2021-11-09
先发工资后交社保的分录 计提时借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司) 发放时借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
-社保(个人) 银行存款 交社保时借:应付职工薪酬-公司社保
其他应付款
-个人社保 贷:银行存款 如果是先交社保后发工资按上面的步骤怎么做分录?是不是要用到其他应收款?麻烦老师做个分录给我看一下
1/1790
2019-07-11
由于3月份月工资表里有一人多发了75的工资,我做的其他应收款里了,工资表里个税多扣了395.25我做到
其他应付款
里了,报税的时候个税是按正确的包的,5月份工资做完账之后,我发现应付职工薪酬=管理费用工资,那我前面4月份挂账的这2个科目怎么冲掉呀?
1/897
2016-06-03
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 与借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
的区别在于哪里?
3/3219
2021-12-15
计提工资社保时 社保个人缴纳部分是计入应付职工薪酬科目 还是其他应收款 或者是
其他应付款
我看会计学堂群里面发的不一样对于社保个人缴纳部分
1/5942
2018-04-17
基本工资3000,绩效考核工资2500,一个季度发放一次绩效工资,1、那么每个月财务怎么处理呢? 计提时:借:管理费用-工资 5500 贷:应付职工薪酬-工资 5500 发放时:借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:
其他应付款
-工资 2500 其他应收款-社保费 600
6/3964
2017-06-20
帐上有银行存款,其他应收款,
其他应付款
,应付职工薪酬,专用基金有上级补助收入等等科目,月底银行存款科目的钱和哪些科目有等式关系,谢谢
1/476
2022-08-12
有笔2018年11月的会计分录,需调整,向您请教一下,原分录:借:其他应收款一职员249.48贷:应付职工薪酬175.56
其他应付款
一代扣五险一金73.92其他应收款一职员多挂帐175.56现在咋冲销?
1/652
2019-02-26
老师,发放工资,用老板的私人卡支付给员工的,直接借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-社保费 贷:
其他应付款
-xxx,这样可以吗?
2/965
2019-07-12
你好,是问从工资扣除爱心基金业务,支付工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,
其他应付款
--爱心基金。为什么用
其他应付款
,不用其他应收款?付爱心基金是每个月付出去的吗?支付爱心基金是借:
其他应付款
,贷:银行存款
1/1144
2020-03-25
老师,接手一家账,原会计社保个人部分用
其他应付款
,本月按她的做平,下月按其他应收款,可不可以,会有什么影响吗?她的社保未通过应付职工薪酬科目
1/789
2021-10-08
请教下:我这边资金除了财政拨款收入以外,像收到个人补缴的公积金是存入财政资金专户,用其他应收款——财政专户来核算补缴资金的收和付。在付月公积金的时候本应该是做:借:应付职工薪酬——财政代扣10,
其他应付款
——个人补缴公积金5;贷:财政拨款收入10,其他应收款——资金专户5。但是当时支付时候没有去冲抵其他应收款——资金专户5;付款时是直接从预算内资金支出了15.想问下这种情况下财务会计和预算会计的分录应该怎么做。
1/2150
2020-03-18
本月先交纳7至9月住房公积金,工资未发,先计提住房公积金,借,管理费用或销售费用,贷应付职工薪酬\住房公积金,交纳时,借应付职工薪酬\住房公积金,代扣代缴住房公积金,借
其他应付款
\住房公积金(7一8月己从工资中心代扣了),至于9月因工资未发呢,借其他应收款\住房公积金(9月发工资需扣),贷银行存款?对吗?代扣代缴公积金使用了两个科目其他应收款,
其他应付款
正确吗?
1/2320
2019-09-14
老师在月末核算包装物时是按含税价入账的可结账时是按除税入账的,中间存在差额要怎么处理这个差额?比如月末核算时是借包装物贷
其他应付款
这个金额是按含税价入账可供货商结账时是借
其他应付款
应交税费贷银行存款这个是按除税价入
其他应付款
的,其中的
其他应付款
科目就会有差额这个差额要怎么调整?
1/428
2015-10-05
注销独立核算分公司的,账上有固定资产,应收账款,
其他应付款
的余额,固定资产是总公司投入的现在还回总公司继续使用,怎么处理?
1/1168
2017-09-08
卖房子开发商给我们佣金,开具增票挂应收账款,但开发商直接把款打到老板个人账户;公司运营的费用全是老板支付,挂的
其他应付款
,可不可以直接应收账款与
其他应付款
对冲啊
1/979
2020-05-26
收到一张没有业务往来单位的商业承兑汇票,但是现在公司没有应收账款可以冲。可以记作借款吗?先记入
其他应付款
,然后再用现金还?
2/3489
2019-02-04
老师你好!请问一下,这个题3小题,受托方来给给我们公司的代销货的手续费的发票给我们,我们做账,应该是借,销售费用200应交税12贷,
其他应付款
212为啥答案说说应收账款212。这个不是应该支付给别人的代销费用吗
1/540
2022-04-04
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