请木木老师解答 老师你看我这么写分录好像不对唉? 销售货物 借:应收账款 1300 200*6.5 贷:主营业务收入 1300 借:主营业务成本 1000 200*5 贷:库存商品 1000 销售退回 退货率20% 借:营业外支出260 贷:预计负债260 实际退货率15% 借:预计负债260 贷:应收账款195 以前年度损益调整65 借:递延所得税资产 400*0.25=100 贷:以前年度损益调整 100 借:以前年度损益调整65 贷:盈余公积6,5 未分配利润 58.5 是不是要冲营业外收入? 提示的答案我没看懂1603098559761
6/1509
2020-10-27
老师,下面图片中确认主营业务收入肯定有销项税,那合同毛利+工程施工就不等于工程结算了,是不是确认销项税要单独分录
2/289
2022-09-16
老师,我想问我想把预估成本冲掉,然后剩下的要转到主营业务收入里,要怎么转啊 之前做的是借:工程施工-合同成本-预估成本 贷∶其他应付款
1/170
2023-01-05
请问学堂课程里面讲:建筑业完工百分比法时是这样确认收入?那如果我总合同是100万,第一段工程结算单上的金额是80万,那我确认按这个意思是100-80=20万,按20万确认收入吗? 课件中:即财务部根据工程结算书中的工程总造价减去截止到本月确认的工程价款 收入,确认当期主营业务收入,并计提相应的税金;
3/914
2021-10-19
我们公司现在由小规模升为一般纳税人。又因为做账的时候缺票,让对方客户多开了票,请问有影响吗?因为缺票,用于抵主营业务收入,所以这个月多开了
1/703
2021-01-06
老师我们是加工石材厨柜的,我们有自己的车间,先买回来一大块石头,然后在车间切成这样有的做面,有的做成挡水条,我一般就是等,一户完工后把这一户所有的石材用的按平米算出来成本,这个就是料,然后等月底把工厂用的电费水费人工费按成本总的加起来,再用主营业务收入减去每一户的原材料,再减去车间用的电费水费还有别的费用,算出来利润,这样可以吗
1/938
2021-01-03
早晨,老师,我厂因亏损而没有经营,上一年将厂房出租,主营业务收入都是租赁费,填写年报时,这个租赁费在《一般企业收入明细表》填在哪一项?
1/668
2021-04-12
主营业务收入,如何反应某一产品的收入,
1/403
2018-11-23
私立学校的学费收入记主营业务收入吗?
1/1987
2019-03-15
收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转时 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 工程施工-合同毛利 这两笔分录对吗 老师
1/778
2023-08-04
营业收入=主营业收入+其他业务收入,收到出售增值税5000元,算不算其他业务收入?如果不算,应该算什么
3/1243
2019-04-09
现在调账怎么把去年主营业务收入调小一点呀,申请高新企业的
1/631
2021-06-24
生产企业有内销和外销,主营业务收入需要分开核算吗
1/991
2023-04-11
不明白这两个分录,用不用把合同成本转入主营业务成本,工程结算转入主营业务收入
5/883
2018-10-13
损益表里主营业务利润是主营业务收入减主营业务成本减税金及附加,但是营业利润是主营业务利润减营业费用,管理费用财务费用,这是不是相当于减了两次费用啊
1/1605
2018-12-01
11月开错发票 做了借:应收账款 102561 贷:主营业务收入 90995.72 应交税费-销 11565.28 (因有部分开重复开票下个月要开负数发票所以这个月我按暂估做 )暂估入库:借:库存商品 21172.56 贷 应付账款-暂估 21172.56 结转成本:借:主营业务成本 52553.42 贷 :库存商品 52553.42 那12月开红字发票 102561元 分录:借:应收账款 -102561 贷:主营业务 收入 -90995.72 应交税费-销 -11565.28 接下来。怎么做?
1/217
2021-01-12
这笔分录是别人上个月录入系统的,而且还写在一张凭证上面,这个月业务一样,但是第二笔分录有点看不明白,向老师请教一下,第二笔分录对应的金额是什么? 业绩应回款=业绩*30%,手续费=业绩应回款*15%,合计回款=业绩应回款+手续费。 借 内部往来 财务费用 贷 银行存款 借 预收账款 主营业务成本 贷 主营业务收入 内部往来
1/459
2021-04-06
请问老师,我是汽车4S店,我们有一辆车转做试驾车了,请问分录是这样写吗? 购入时 借 库存商品 应交税费-进项 贷 预付账款,,转做试驾车 借固定资产 贷 库存商品 应交税费 -进项税额转出 上牌时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 销项 结转时 借 主营业务成本 贷 应收账款
3/1953
2022-03-08
各位老师 麻烦给我看一下,2020年11月份开了销售发票出去,税号错了,退回来,就是2021年3月1号跨年才退回,11月份做的分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费(销项) 结转成本:借:主营业务成本,贷:库存商品。我收到的退回已开负数发票,请问老师怎么处理
1/728
2021-03-08
老师,旅行社账,有些额外增加的项目是要另收费的,带队导游代收,要有支付费用的,也是导游代付, 收费项目 借:应收账款-导游现收-XX 贷:主营业务收入-电瓶车 代付项目 借:主营业务成本-电瓶车 贷:应收账款-导游现收-XX 这样对吗
2/140
2024-09-19