老师好!老师企业购买的原材料已经入库抵扣进项税,请问后来转入在建工程科目,需要做进项税转出嘛?谢谢!
5/38
2025-07-02
进行税额比较多,还未认证,不是把进行税额转到待认证进项税额,然后需要抵扣的时候再转出来,会计分录是怎样的?
1/193
2023-03-17
你好 老师,税负率=(销项税额-进项税额+进项税额转出-留抵进项税)/不含税收入额。自己根据公式计算:1-11月不含税收入634675.4元 ,销售税:88803.6元,进项税79309.11元(包含固定资产进项税6800元),请问怎么算增值税税负?
1/1329
2018-12-06
请教一下,老师,如果销项>进项税额 做一笔借:应缴税费——应交增值税——转出未交 贷:应交税费——未交增值税 还需要做借:销项税额 贷:进项税额 应交税费——增值税——转出未交 (有的科目是简单写的)
1/376
2017-10-16
老师,虚开发票的税务填报进项转出填纳税检查调减进项还是异常凭证转出进项,还是其他应作进项转出的情形,填写里面的哪个啊
1/227
2024-07-08
如果这个月已经认证的进项税大于销项税,那么待抵扣进项税=销项税-进项税+进项税转出吗?
1/1095
2019-01-02
库存商品变质: 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益1130 贷:库存商品1000 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出130处理: 借:营业外支出-非常损失1130 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益1130这个分录和金额这么做对吗?
1/853
2017-04-17
业务招待费可以全额进项转出吗
1/1248
2019-10-30
12月份还有留底税额,进项大于销项,可是忘了将进项和销项结转到转出未交增值税了,已结账,现在改怎么调整?
1/1173
2019-01-17
你好,老师,山姆开了一张专用发票,清单是饮料食品等 ,分录是这样的吗?进项转出分录是这样的吗? 借:管理费用 -1831.39 应交税费-进项税额 166.25 贷:现金 1547.64 进项转出时:借:管理费用 -166.25 贷:应交税费-进项转出 166.25
3/2503
2022-07-09
结转增值税时,应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税,销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗? 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗?
1/527
2019-02-22
外贸企业的附表二该怎么填写啊?征退税差额是什么时候转出啊?进项税转出
1/1339
2019-01-14
请问税所叫我们转出一笔16年的进项税额,,钱也转出后马上交了,怎么做分录?
1/717
2019-11-30
结转增值税时,应交税费-应交增值税-进项税额转出 与应交税费-应交增值税-减免税额两个科目 都是和进项税,销项税一样转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 吗? 然后应交税费-应交增值税-转出未交增值税 又转到应交税费-未交增值税 是吗?
1/621
2019-02-22
上年度增值税补缴并产生滞纳金 问下增值税部分的分录应该怎么做?借:应交税金-应交增值税--进项税额转出 贷:应交税金--应交增值税--进项税额借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款这样做对吗?
1/532
2018-04-14
想问一下一般纳税人金税盘认证抵扣后,进项税额转出了,那未交增值税应该怎么结转
1/878
2019-05-24
公司收购了一家壳公司,账面上有300万的存货,实际上不会给我们,可不可以以福利的方式发给员工,记入福利费,然后进项税额转出缴纳增值税,年末是不是就可以少交企业所得税?这种操作对来说合适吗?
1/880
2019-01-24
请问老师,10月税务所属期抵扣了很多发票,产生很多留抵进项税额,大概有13万留抵进项,因为整年税负不够,可以将其进行进项税额转出13万,交点增值税可以吗?如果可以是不是申报增值税的时候在增值税申报主页填写进项税额转出即可,不会有什么风险吧?
1/214
2023-12-04
这张发票已认证,需要进项税额转出,怎么做分录
1/1378
2019-03-05
建造不动产领用库存水泥进项税额需要转出吗
1/1368
2019-01-15