老师,请问下有没有实际操作过往来款转实收资本的涉税处理? 1.应收款或者应付款转实收资本有什么不同? 2.实际中操作有成功过吗 3.要交些什么税 4.请详细说说,谢谢!
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2019-06-20
你好老师,问一下给客户开发票然后款也收了 分录是直接做 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 还是先挂账 借:银行存款 贷:应收账款 然后再确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 是不是两种都可以,只是第一种没有挂往来,回头查账不好查是吗?
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2019-07-22
我的单位属于建筑施工的,挂靠在其他建筑公司,按产值来报工程款,通过建筑公司开票给业主,业主付款给建筑公司,建筑公司扣税点和管理费,材料和人工费直接建筑公司付。代付材料和人工:借:工程施工一材料(人工费)贷:应收账款。确认工程款:借:应收账款 贷:主营业务收入,可以吗?
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2018-05-01
我们单位是购入承兑支付货款,然后收现金,购入承兑的时候,借:应收票票据 100 财务费用 - 2 贷:银行存款 98 付货款时,借:应付账款100 贷:应收票据 100 然后我们卖货时,借:银行存款 100 贷:应收账款100,这样子记账对吗?请教老师,我们这么经营模式,就一直不用缴纳增值税,
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2018-06-26
我公司先预付一批货款给甲公司。甲公司给我们做一件代发。预付货款时:借:其它应收款 甲公司 贷:银行存款 卖货收到钱时:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费――应交增值税 结转成本时:借:主营业务成本 贷:其他应收款 甲公司 这样可以吗?有没有错我们是小规模
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2017-11-25
收到支付宝存款做借银行贷其他应收-支付宝存款可以吗?可能会做到贷其他货币资金-支付宝存款账户
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2019-03-28
请问 销售应税消费税产品 我的答案借:应收账款 124111.11 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税(销项税额)13000 应交税费-应交消费税11111.11 100000*10%/(1+10%)=11111.11 而参考解析: 借:应收账款 113 000   贷:主营业务收入 100 000     应交税费—应交增值税(销项税额) 13 000 借:税金及附加 10 000(100 000×10%)   贷:应交税费—应交消费税 10 000 疑问:1)为么这里消费税不用组成计税价格? 2)消费税为么不进应收账款?
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2020-04-07
老师,请问当月销售收入的分录怎样记好些,是内账,不开票的、哪个分录便于做账,分录如下: 1、发货时 借:应收账款 贷:主营业务收入 收款时 借:银行存款/现金 贷:应收账款 2,还是直接一步到位 借:银行存款/现金 贷:主营业务收入
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2020-04-20
假如顾客10月1日从我们这购买商品先交首付款100会计分录:借:库存现金100贷:预收账款100,10月3日开给客户增值税专票的会计分录为借:应收账款234 贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
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2017-10-09
行政单位,2018年有一笔本应记其他应收款的2000元款项被计成了社保费,2018年账已结转,2019年收回该笔其他应收款,但账面上其他应收款无金额,无法冲销,财务会计和预算会计分别应该怎么做?
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2020-03-24
公司收入货款3500,在货款里支出756,借贷方该怎么记啊
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2020-04-19
老师,我公司要向银行借贷款30万,我提交给银行的贷款报表是不是根据贷的这30万来倒推利润,还是自己设个数,把利润做大点,在倒推收入这些
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2016-04-16
您好,前年有一笔账 借 库存商品20976.13 和进项税费2726.87 贷应付账款23703(这个是实际的) 记成了 借 库存商品20976.12 和进项税费2726.87 贷应付账款23702.99(这个是当时记错了账) 相差1分钱 现在补这1分钱,该怎么记分录啊
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2023-05-12
老师,我们公司的货损赔款,是这样做的,收到现金时借:库存现金贷:其他应收款/单位往来,在处理成本时做货损时:借:待处理财产损益;贷:原材料/大宗材料;贷:应交税费/应交增值税/进项税转出 做货损赔款时:借:其他应收款/单位往来;贷:待处理财产损益。现在要求不挂待处理财产损益,要挂营业外收入,应该怎么做账呢
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2019-11-13
这个月收到货款 但是我没有开票, 如果做账的话 借:应收账款 贷:主营业务收入(未开票收入) 应交税费-应交销项税 等下个月开票了 借:主营业务收入(未开票收入) 贷:主营业务收入 等到下个月实际开票报税的时候 在销项收入未开票收入那写-的销项金额是这样吗
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2021-05-15
请问公户转款到公司个人账户上,再由个人账户上转款到别家公司去付款(或者个人),分录是怎么做的? 1.分录是借:其他应收款-个人,贷银行存款,借:应付账款,贷其他应收款-个人。 2.还是不用像第1笔分录做的那么麻烦,而是直接做笔分录借:应付账款,贷:银行存款。
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2020-06-15
有个工人三个月的工资没发,但是他本人借的有款,我记的是借:现金 贷:其他应付款-xx,借款:借:其他应收款,贷:现金,对吗?
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2017-02-16
研发人员加班公司同意订餐,和饭店约定按月结账,对方开具发票后,我们在进行转账,请问如何做分录 收到发票 借:管理费-福利费 贷:其他应付款-XX 付款 借:其他应付款-XX 贷:银行存款
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2020-07-09
老师,缴纳社保 借:其他应收款-社保费,管理费用-社保费贷:银行存款, 计提工资 借:管理费用:工资,贷:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资,其他应收款-社保费 贷:银行存款 上述分录对吗
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2017-07-31
老师,借银行存款贷其他应付款=法人 。  借其他应收款-某股东贷银行存款    ,写在一张凭证是不是就可以? 还是分两张凭证写?
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2020-10-23