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某公司为一般纳税人,当月销售自己使用过的机器一台,原值100 000元,累计折旧60000元,取得含税收入30 000元。 (1)如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额,计算销售该机器的应纳增值税额。 (2)如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额,计算销售该机器的销项税额。
1/1618
2020-04-01
丙公司(一般纳税人)将一台已经使用了1年、购进时不得抵扣且也未抵扣进项税额的设备销售,取得含税销售额309000元,则应纳增值税
1/548
2024-01-15
丙公司(一般纳税人)将一台已经使用了一年、购进时不得抵扣且也未抵扣进项税额的设备销售,取得含税销售额309000元,则应纳增值税是多少
1/1648
2022-04-11
应计利息 应付利息 CD 选项不明白
1/359
2022-04-14
其他应付款里面有一个专项应付款余额2万 一直挂着, 没有前面账没有了不知道以前咋来的,怎么做平?
1/1022
2022-04-24
公司款项转给个人款计入其他应收吗?
1/1207
2022-02-20
如果收回的进项发票有一半是现金支付,一半是银行支付,分录这样做可以吗? 借:库存商品 借:应该税金/应交增值税/进项税 贷:现金 贷:银行存款/应付账款
1/1357
2016-10-15
老师:请问收到进项发票时候入分录为:借:主营业务成本 应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款 后面到发票勾选平台勾选认证抵扣后,分录应该怎么做?
3/1877
2022-04-20
是这道题可以抵扣的进项税应该是9%加1%吧,这个卷烟厂,应该是13%的税率,然后这个应该是可以进项抵扣的税率可以是10% 但是这道题的答案是,乘以9%
1/1222
2022-05-18
收到进项票,借成本费用,应交进项,贷银行存款,然后下月转出怎么做,是借应交进项转出,贷应交进项吗
1/570
2017-12-07
老师,请问老师我们去年收到2帐增值税专票已认证入账了,今年感觉不合适,想做进项转出,分录应该怎么做 借:成本 应交税金-增值税进项 贷:应付账款
2/609
2022-03-14
税控抵税入账时借应交税费-应交增值税-减免税费,贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理?实际缴纳税=销项税-进项税-减免税,是这样计算吗
3/862
2020-02-13
老师:小规模企业纳税人,之前做主营业务时做了应交税金-应交增值税销项税额;因为季度没达到45万,故免交了增值税,当时做科目时:借:银行存款;贷:主营业务收入;贷:应交税金-应交增值税销项税额;免交时做了科目:借:应交税金-应交增值税销项税额;贷:营业外收入;我今天在科目中发现,应交税费的子科目中还有转出未交增值税、销项税额抵减、减免税款等;这些科目我没有用过,想咨询一下一般这些科目什么时候用,如果用,对应的科目应该怎么写?谢谢老师!
1/600
2022-01-17
上个月个税申报应补退税额那一项还有金额也缴纳了,这个月申报的时候应补退税额那一项就显示为0这是怎么回事啊?
1/2424
2019-10-10
公司电费发票上月未认证,放在待认证,本月已认证。摘要写什么?(分录是:借应交增值税--进项税,贷应交增值税--待认证进项吗?)
2/1146
2018-09-05
同学你好,红冲分录如下 借:管理费用-100 贷:其它应付-113 应交税金-增值税-进项转出13,这个分录做完后,进项税额转出怎么做
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2025-10-31
甲公司是一般纳税人,2022年9月 月初应交税费-应交增值税;科目借方余额38600元(留抵税额),9月销项税额合计756300元,进项税额合计549700元,进项税转出额合计132600元。70月10日办理增值税纳税申报并缴纳税款请计算该公司9月应纳增值税税款
1/732
2022-12-22
用工作底稿法编制现金流量表,“应交税费-应交增值税”明细本期贷方记销项17,借方记进项34,借方已交税金18,说明了什么
1/668
2021-04-25
工资可以从专项应付款里出吗 专项应付款的资金全由该专项目第三方注入 该员工与我司签劳动合同 负责该专项目工作 应该属于往来 对吗 也是不能税前扣除的对吃
1/1014
2020-05-19
请问邹老师,上月销项大于进项,但是税控系统服务费减免完就不用交税了,月末结转增值税,怎么做分录?减免时候已经做了,借应交税费应交增值税减免税款,贷管理费用办公费。借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税减免税款了。
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2019-09-09
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