送心意

韦老师

职称中级会计师

2022-04-24 17:18

您好!如果确定不用付出去就转入营业外收入科目。

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相关问题讨论
其他专项应付款是专项的钱,不能随意调整,出现负数,说明记账出现错误,支出大于收入。你需要查账。如果以前年度别人做的就已经负数,那你只要查查保证你做的正确就可以了
2018-11-08 14:27:15
您好!如果确定不用付出去就转入营业外收入科目。
2022-04-24 17:18:28
你好 ; 专项款不能拿去缴纳罚款的; 这个会有风险的   
2022-05-18 09:34:19
子公司 借,x资产类 贷,x负债类 所有者权益类 把并入过去的科目余额直接全部平移过去
2022-08-16 17:00:39
不是两边同时挂合作单位往来,仅本部挂合作单位,项目部只和本部做内部往来,避免重复挂账。 一、收到 100 万(款项入本部账户) 本部分录 借:银行存款 1000000 贷:其他应付款 — 合作单位 1000000 项目部分录 借:其他应收款 — 本部 1000000 贷:其他应付款 — 本部 1000000 (内部往来一借一贷平账,体现资金归属项目) 二、项目对外付款(例:付工程款 5 万) 本部分录 借:其他应收款 — 项目部 50000 贷:银行存款 50000 项目部分录 借:在建工程 50000 贷:其他应付款 — 本部 50000
2026-06-01 16:11:47
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