老师好,7月的发票全部勾选抵扣了,但是发票有多张没收到。公司做账时候税金用的是待处理财产损益科目,当月我按照是按照进项抵扣的金额,借 应交税费-应交增值税进账 贷 待处理财产损益的。现在不知道接下来该怎么处理,报税时候要做转出嘛?
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2021-09-01
老师,我想请问下,因为会计核算的权责发生制原则,我们都需要先计提,电费,水费什么的,比如借管理费用-水费 2000,贷:应付账款-水费 2000,这个时候是计提,却没有收到发票,但是如果下个月收到普通发票,也付款了,那就是借:应付账款-水费 2000,贷:银行存款 2000,可是如果收到的专用发票,我们又是一般纳税人,那么这个时候该怎么做进项税额呢,难道是借:应付账款-水费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款吗,这明显不对吗,可是该怎么做账呢
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2020-11-02
年末,转让金融商品应交增值税借方有余额,说明金融商品转让损失无法弥补吧,就要做 借 投资收益 贷 转让金融商品应交增值税 这样做的话 那不是要交税了嘛
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2020-08-21
在建工程,收到发票时,借:在建工程,应交税费一应交增值税处理方式
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2020-11-25
老师,本月购入商品一批10万,税额1.3万,借:库存商品 10万, 借:应交税费-应交增值税 1.3万,贷:应付账款 。期末结转增值税如何账务处理?谢谢!
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2021-01-16
#提问#一般纳税人企业9月没有销项发票,但有价税合计601152.81元的进项票(13%),做9月份的账时,如果认证就必须入库对吗?假设企业9月份银行转账257511元,我这样做分录这样做对吗?借:库存商品-空调 531993.64 应交税费-应交增值税-进项税额69159.17 贷:应付账款-**公司 343641.81 银行存款257511,如果本月不认证下个月再认证的话,本月能入库吗?分录又该怎么做呢?请回答的老师能及时的帮我详细的讲解一下
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2020-10-15
买方发生购货退回即做与购买商品或原材料相反的会计分录。如果是做红字发票,会计分录还是跟以前购货时一样做,只不过金额用红字填列。 借:原材料(库存商品) 红字金额 借:应交税金—应交增值税(进项税额) 红字金额 贷:应付账款(或银行存款)  红字金额 实际上做了红字凭证后,进项税已经转出。不需要再专门做进项税的红字转出发票 进项税额不用转出吗?
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2021-01-13
老师 我进口的 会计分录怎么?借:库存商品41,545.38 应交税费-应交增值税(进项)5400.90 这样做?
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2023-12-08
公司是贸易公司,收到劳务加工费专用发票,如何做账?可以写成,借:销售费用——加工费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
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2023-05-23
老师 这个协议价款40万,出让方要交多少税啊 是不是要交增值税 还要交土地增值税 两个不一样吧
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2019-05-13
当月未交的增值税 结转了 应交税费未交增值税资产就不等于负债加所有者权益了少了那个步骤
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2019-01-13
增值税的附加税我该怎么分类呢?是应交税费-应交增值税-税金及附加,还是应交税费-税金及附加?怎么核算呢?
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2018-08-02
增值税的附加税我该怎么分类呢?是应交税费-应交增值税-税金及附加,还是应交税费-税金及附加?怎么核算呢?
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2018-08-02
增值税的附加税我该怎么分类呢?是应交税费-应交增值税-税金及附加,还是应交税费-税金及附加?怎么核算呢?
1/1232
2018-08-02
小规模单位,产生业务收入和增值税,增值税应该怎么记录,例如:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-?
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2017-03-22
如果公司以前一直未做增值税结转,每个月都是直接缴纳增值税时借:应交税费~未交增值税贷:银行存款这样可以吗
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2018-09-16
老师 我之前增值税有留抵 上个月销项结转到未交增值税 留抵的金额怎么做分录 不做的话我的未交增值税税额不对
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2020-01-09
老师,如果小规模纳税人,销售收入没有达到征税,应交税费-应交增值税。到月末做账是结转减免增值税对吗?借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税额收入对吗?
2/2018
2019-04-16
老师你好,请问小规模纳税人增值税未到达起征点,那账上应付增值税怎么调整呢? 当月开票时已按票面入帐应交增值税, (开票时入账, 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税金—应交增值税) 到季末汇总,未达到起征点,那帐面的应交增值税,应该怎么调整呢?
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2019-10-21
1月份不是有个税手续费返还政策钱打到公司了,但我在做增值税报表的时候不知道这个要交税的,就没有把这笔钱做到应交增值税里面去。1月份的增值税报表 都做好提交 了,增值税也交过了。是不是增值税就不能再重新 改报表重新申报了?
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2022-02-21