- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-09 17:27
你这个进项税额做转出未交增值税下面么
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应纳税额=销项税额-进项税额-留抵税额
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-08-24 17:00:44

你的分录是:
1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 100
贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 50
贷:应交税费——应交增值税(结转 未交增值税)50
2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)50
贷:应交税费——未交增值税50
3、交税时
借:应交税费——未交增值税50
贷:银行存款
2018-05-07 15:03:40

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49

你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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谭凯 追问
2020-01-09 17:35
maize老师 解答
2020-01-09 17:42