您好!老师,请问增值税税率下调,实行新税率期间开出了以前的老税率,而产生的滞纳金该不该交,其次新税率实施税务未宣传,谢谢
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2019-06-30
本期进项4766.97 销项4494.1 造成留抵税额272.87元 我转出未交增值税的凭证分录这样做对吗?
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2017-09-12
老师您好,20年12月底有一笔计提增值税及附加的分录写错了(写成借:应交税费-应交增值税-进项税转出),现在是21年跨年了,请问怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
老师,一般纳税人企业增值税如何结转,进项比销项大,具体分录 借:应交税费-应交增值税销项 贷:进项 余额贷什么呢?摘要是写“结转增值税”吗?谢谢!急急急
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2019-05-06
老师:转出未交增值税,这个金额是不是本期销项税额减上期留底再减本期进项税额,对吗?
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2021-05-04
老师请问下我本月已做账的进项发票,本月不想勾选抵扣,我做在:应交税金_待抵扣进项税额,但是科目余额表上,应交税费借方包含了,待抵扣进项税额和本月抵扣的进项税额,减销项税额,余额跟我增值税申报表应交税费的余额就对不上了,我怎么处理呢
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2021-03-01
把以前已认证留底的进项税额 结转到转出未交增值税,附件要付什么?
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2018-12-24
老师:转出未交增值税是不是结转销项税额和进项税额的差,进项税额转出是不是结转的是不能抵扣的进项税额?
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2024-03-25
一般纳税人当月收到的增值税发票当月没有认证,能不能直接记到 借 财务费用 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 银行 这样子?发票已经收到,但是没有进行认证的增值税发票
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2021-02-04
本月发生销项税额110000,进项100000,税控盘有个减免280,那转出未交增值税是要减掉280,应该是9720吗
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2019-11-07
老师请教个问题,公司以前的会计增值税的进销项月底没有结转,记得是销项税额下边。我觉得那样不清楚,现在想着把进销项结转到(转出未交增值税)科目。第二个月能直接增加科目使用吗?
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2021-08-09
进项税和减免税额一样,月末结转到转出未交增值税是吧?
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2019-03-19
年末是不是要把进项 销项 减免税额 还有转出未交增值税 转平? 凭证是不是这样? 这个摘要怎么写?
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2020-01-10
6月份免税金额多计提了,普票有开1%的发票,我计提的时候按照不含税3%计提的,现在有二个问题:一是季度申报增值税表的免税金额也是按照不含税的3%计提3000,做账时我也按3%计提增值税免税金额也是3000;二是我的发票是1000的税额,多计提了2000了。现在7月份我应该怎么做分录。原来做的是应交税费应交增值税-3000,贷:营业外收入 3000 。
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2021-09-14
这个增值税税率下降,以前按2个点交税,现在还是按2个点交税,那不是相应的交多税了吗?
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2019-04-09
销项大于进项时,未交增值税余额在贷方,应交增值税是负数,结转未交增值税也是负数是怎么回事?麻烦老师们帮忙看下,谢谢老师们
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2023-03-24
小规模季度报税,季度开票35万,是要交35万的增值税还是说只要交5万的增值税?
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2019-01-27
老师好:请问有应交增值税税费,但是利润是亏损,怎还会有钱交增值税?求指教谢谢!
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2021-04-19
税务局退增值税 城教地税怎么做账?缴纳的时候做的是 借:应交税费-未交增值税 应交税费-应交城教地税 应交税费-应交印花税 贷:银行存款
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2021-12-16
谢谢老师! 应交税费–应交税费税–进项转出 这个科目转出的分录对吗? 借:应交税费–应交税费税–进项转出 贷:应交税费–应交增值税– 借:应交税费–应交增值税 贷:银行存款
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2019-01-25