老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
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2019-12-06
接店时,前期办的会员卡上有余额,这个会员卡余额应该怎么做账?我看原来会计做的借:其他应收款,贷预收账款,然后这个其他应收款余额,一直挂着,我也不知道怎样处理了?这个正确吗?
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2019-10-24
那个客户让我开票,我们公司规定税金先打过来,在退回,客户是以个人名义打过来的。我做账贷方是其他应收款还是预收账款
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2016-08-26
我公司有一笔应付账款5000元,因挂账多年,按照营业外收入处理了,会计分录:贷:应付账款--单位名字-5000,贷;营业外收入-无法支付的应付款5000元。这个分录对吗,如果分录是:借:应付账款--单位名字5000,贷;营业外收入-无法支付的应付款5000元呢。到底是借方正数还是贷方负数合适呢!
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2021-05-09
支付代销手续费 作为委托方的会计分录: 借:销售费用 8 增(进项) 0.2 贷:银行存款(应收账款) 8.2 这样对吗
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2019-04-29
老师借:工程施工-**项目 贷:应付账款-**项目,借方是成本类,贷方是负债类可以吗?
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2019-08-15
老师,已认证未抵扣的分录对吗 借:应交税费-应交增值税税-进项税额 贷:其他应收款-未抵扣
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2019-11-06
老师,之前根据合同付款还没有收到发票,上个月做 借预付账款 贷银行存款 这个月收到发票做 借固定资 产 应交税费 应交增值税 进项税额 贷:预付账款 这样这样行吗?这个不需要冲红上个月的了吧?
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2018-12-04
A公司为B公司垫付一笔款项给C公司,C公司为B公司开具了发票。老师,我想问问会计分录是不是这样做的:A公司垫付时:借:应收账款~B 贷:银行存款 B公司收到发票时:借:管理费用 贷:应付账款~A
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2020-06-08
请问有什么技巧能把应收账款周转期和应收账款周转率记住 应收账款周转期和应收账款周转率是衡量企业经营效率的重要指标。 1. 应收账款周转期:这个指标反映了企业收回应收账款所需要的平均时间。计算公式是:应收账款周转期=360/应收账款周转率。记住这个公式,你就能理解应收账款周转期的含义。 2. 应收账款周转率:这个指标反映了企业的应收账款在一定时期内的周转次数。计算公式是:应收账款周转率=销售收入/平均应收账款余额。记住这个公式,你就能理解应收账款周转率的含义。 记住这两个公式,你就能理解和记住应收账款周转期和应收账款周转率。 这样是多的吗 老师
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2023-09-02
老板今年借款200万,其它应收款200万 年底不还 做股息红利分配 借 应付利润 200*1.02 贷 其它应收 200 应交税费 200*0.2 这个税费的钱是不是还得问老板要 借应交税费 贷其他应收款
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2022-01-08
老师请问:我公司挂靠甲公司A项目,现甲公司帮我公司找的乙劳务公司代付农民工保险费,保险公司开票给了甲公司。我公司内账上甲公司和乙公司的账目都要反应出来,请问分录应该怎么做?我做的分录:借:工程施工(保险)A项目,贷:应付账款(保险公司)A项目,借:应付账款(乙公司)A项目,贷:其他应收款(甲公司)A项目。但是觉得好像不对,甲公司和乙公司的往来账务没反应出来。请问正确是的应该怎么做。 ·
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2022-07-07
老师,你好!我们公司帮助个人向银行贷了180万,钱转进公司后,我公司支付给了个人。然后每个月他从自己的个人帐户将利息转进公司代扣利息。可以这样做帐吗?公司收到银行贷款时。摘要 代收XX人向银行贷款 借:其它应付款 XX人姓名 贷:银行存款 支付给个人贷款时 摘要:付XX人向银行贷款 借:银行存款 贷:其它应付款 XX人姓名 代收个人转入公司利息 摘要 代收XX人贷款利息 借:银行存款 贷:其它应付款一代X人支付利息 公司支付利息时 摘要 代付XX人贷款利息 借:其它应付款一代x人支付利息
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2023-12-26
年初开具发票计入A项目应收账款,当月收到工程款,冲销A项目应收账款。现在发现是在B项目核算,请问如何调账?
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2022-12-28
老师,我开了15年12月30日开了一张20000元的发票,款项为收,16年2月才收到款项,增值税为582.52元,我的会计分录该怎么写 借:应收账款20000 贷:主营业务收入19417.48 应交税费——增值税582.48 收到款时,我又该怎么写增值税的金额,是免税的
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2016-05-24
‍本月未开票收入,可以先做:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 下个月开票,就直接转 借:主营业务收入_未开票 贷:主营业务收入-开票
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2020-05-31
前一笔借的贷款10万,凭证是贷短期借款,后一笔转县招标办了,这个的借短期借款还是其他应收款
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2019-07-02
应收账款和应付账款能写在同一张凭证上?
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2019-08-01
社保计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 (公司部分) 缴纳社保时,借:应付职工薪酬 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 发放工资时,借应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 银行存款 这么做是对的吗?
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2019-12-18
请问老师,长期应收款的折现,是应该在季度末对新增加的长期应收款折现,还是在月度末对新增加的长期应收款折现?
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2021-04-27