2017年底购进一批商品,且已经销售出去,但在2017年度未收到进项发票,当时进行了暂估入账,也结转了主营业务成本。2018年1月收到进项发票,暂估价比发票高。这种跨年度的情况账务如何处理?还有汇算清缴时要不要进行纳税调整?
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2018-01-31
老师,上年度有购货发票未收到,货已入库,当时做的暂估。票收到了是现在年度的,这个票怎么做账分录呢?
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2020-04-15
公司是主营消防工程安装的,大部分的人工和材料没有发票入账,如果想暂估成本怎么做凭证分录呢
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2018-09-29
老师 建筑公司没收到材料票但是先转款了材料已经验收入库 为什么不能做预付账款而要做暂估呢?
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2021-11-29
购买10万元的办公用空调和电脑,货到了,发票没到,我做为管理费用入账。会计分录怎么做呢,是暂估吗
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2020-02-29
去年四季度,建材公司的收入做了暂估成本处理,后续发现没有成本票,请问下老师,后续的账要怎么处理?
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2020-03-27
餐饮公司 原材料暂估入库时 借:原材料 贷:应付账款 结转成本时 借:主营业务成本 贷:原材料 这样做对吗?
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2019-01-14
麻烦问一下我2020年12月做了一笔暂估成本:分录是:借:主营业务成本 1000 贷:应付账款-暂估应付 1000 2021年2月收到发票,我要怎么做分录冲去年的那笔暂估,2021年做:借:以前年度损益调整 -1000 贷:应付账款-1000,然后结转:借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整这样可以吗
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2021-11-25
老师我想问一下,我们公司主营器材租赁业务,因账上和实际入库有差异,故每个月底按实际调整差异做预估,然后下个月再把预估冲掉,再重复做预估,这样就会一直有应付账款的暂估余额,金额还挺大的,这样做合理么?
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2019-10-27
商品换货换的是同一种商品,只是明细不同但发票开的是明细,那么我该怎么做账?金额也相差20元;另外之前做了暂估入库,我把暂估成本金额和预付款的差额记到应付账款了,现在供应商不给我们开发票我该怎么冲这个应付款?
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2018-05-21
老师,请问建筑劳务公司平时不发工资,工地又没提供实际人工成本花名册,每月做账时没法准确计提,可以暂估劳务成本入账吗?后面到实际发放工资时进行冲销暂估然后根据实发金额补计提前面时间段的劳务成本可以吗?
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2021-06-12
老师,你好,我公司的外账2021年1月份以前在代账公司,交接的时候 ,那个会计说是有一笔暂估成本50多万,因为多少老板不想交那么多企业所得税,在2021年4月份季度申报的时候报成本票提供了就可以,老师暂估的这个成本的账务处理怎么做呢?公司人员的工资可以冲减这个暂估成本吗?
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2021-03-16
购买材料未收到发票做暂估入库,可以提进项税吗?还是把进项税一起计入原材料?
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2019-06-11
购买原材料已验收入库没收到发票,做暂估入库 是以含税金额还是不含税金额呢?
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2018-02-24
你好,我想问下我公司本期没有主营业务收入,但是有营业外收入,可以暂估成本吗
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2021-03-05
老师,之前出库的产品,因为没有发票到,就做了暂估入库,现在发票到了,冲了暂估,再入库,结果出现贷方余额了,这个怎么处理?您看下我的图片,最后是数量为0,但是金额却是贷方负数。
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2020-01-03
8月份的时候,公司员工报销的一些费用,比如办公用品,都是暂估入库。 借:库存商品-暂估入库-A4打印纸 贷:其他应收款-员工XXX 这个月发票也到了,款也给员工付了,这个分录怎么做
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2019-10-10
我平时产品入库是根据数量金额式,那暂估的时候呢?是不是直接输入金额就行?不用考虑数量的问题?因为后期涉及这个冲销暂估还有调整成本,所以有点迷惑,请老师指点迷津!
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2018-04-06
请问老师,由于前期没有收到发票,但是商品已经销售出去,按照暂估的价格入账并结转成本,现在我公司的买家退货,由于当时我们没有收到购货发票,现在我们只需要把商品退给上家,这种情况的退货,分录怎么做?我当时做的分录是,借库存商品(暂估)贷,应付账款 卖出去时,借应收账款 贷主营业收入 应交税费(销项税)结转成本时,借主营业成本 贷库存商品(暂估)
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2019-08-08
金蝶K3作存货核算结转时提示,不能结转成功,有未录入往来科目,结果是暂估入库不是准确数据,造成不能结转,应该怎么处理,库房说不能作暂估应付款,生成发票后就不能冲回了
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2017-02-09