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请老师解析下图片中疑问,1缴纳增值税时间不都是次月缴纳上个月的 ?2为什么要应交税费-未交增值税这个二级科目?为什么不用应交税费-已交增值税这个科目呢?难道增值税不可以当月缴纳吗?3什么情况下用这个应交税费-已交增值税这个科目?
1/934
2020-01-08
老师请问下 出口退税企业 入库 做 借:库存商品 /应交税费-增值税(进项税额) 计提出口退税 借:其他应收款 贷:应交税费-增值税(出口退税) 那月末的时候二级科目需要做内部结转分录吗 需要吧 进项税额先转到出口退税二级科目吗
2/634
2021-03-12
根据销售收入,销售收入是黄色收银单子没有发票,是不是增值税交多少都可以又没有税控盘管控,收入我随意去做多少也没事
1/733
2019-01-14
年末怎么结平应交税费-应交增值税下的三级科目(减免税款,进项税,销项税,进项税额转出等)
1/1086
2017-05-19
老师,小规模税控盘费用抵减增值税分录这样对吗?借:管理费用 贷:现金 减免时,借:应交税金-减免税款 贷:管理费用 抵减时,借:应交税金-应交增值税 贷:应交税金-减免税款
1/1033
2019-09-11
老师们好,想请教个问题,就是年底12月31号,将应交税费-增值税-进项税/销项税/进项税转出/减免税额这些三级专栏都同方向负结转到 应交税费-增值税-转出未交增值税里了,所以应交税费-增值税-进项税/销项税/进项税转出/减免税额 这些都平了,但是应交税费-增值税-转出未交增值税 有余额怎么办啊,这个余额是怎么造成的
7/20
2024-01-11
各位老师,下午好,5月开出发票一张,销项是264.60,抵减2019年1月交的税控盘的维护费280元,是不是不用交增值税的
1/526
2019-06-04
老师好,请问:2021年交的航天税控盘服务280元已入管理费用并结转损益,没抵扣过增值税;现在3月份收到退回的280元钱,应该怎样做分录呢?
3/1294
2022-04-03
#提问#分录写错,摘要该怎么写,摘要可以写分录写错还是? 购买税控盘减增值税,或者进账专票,是抵扣的是做分录还是收到发票当月可以做分录
2/772
2020-07-09
我们建材销售,消防安装的,现在也涉及到建材的生产,这生产不交税吗?还是直接按照生产出来商品交增值税就可以了
1/599
2017-11-02
老师好:一般纳税人,销售设备。领导让合理避税,避增值税,我只知道进项可以减少增值税,控制当月开票量。还有啥办法呢?我应该从什么方面去考虑呢?
1/471
2019-08-14
老师,请问,税控盘维护费,本月发生缴费了,不打算抵扣,在增值税申报时,填写表四的本期发生额吗?填了表四还需要填写增值税减免税申报明细表吗?
1/1115
2022-06-09
11月7日公司购入税控收款机一台, 取得增值税普通发票,价款 5850元, 用转帐支票 (支票号3402#)支付(已通过税务机关审核批准, 准予抵免当期应纳增值税)
1/1132
2019-03-04
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额 借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:递延收益 按期计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 同时 借:递延收益 贷:管理费用,递延收益我入损益类了,月末递延收益未结转本年利润,我用的会计软件当月不能计提。那最后两部下月做,导致报表不平。要是结转了下个月最后一步我还冲啥没有余额了,递延收益这个科目应该哪一类?
3/1643
2016-06-06
老师,待认证进项税额应该是二级科目吧,如果我之前做账把他做到增值税的三级科目,我是不是要去调整啊
1/976
2020-07-16
老师,有没有关于开具增值税专用发票系统的实操练习呀?如果有,在哪下载呢?
1/632
2015-06-21
我是国有资产经营公司,收取国有资产门面租金,按简易计税交纳增值税,未开据税控票,直接开收据,如何做会计分录
1/636
2019-07-11
税控盘每年的服务费,以前是280元/年,是可以抵扣增值税的。 今年换成51云享,服务费是480元/年,航天信息说是不能抵扣增值税了,这个480到底可不可以抵扣?如不能抵扣有什么依据吗,谢谢老师
1/3801
2022-01-26
#提问# 购买税控盘减增值税,或者进账专票,是抵扣的是做分录还是收到发票当月可以做分录
1/567
2020-07-09
老师您好,税控盘的年维护费,应该怎么入账,这个应该是全额抵减增值税的吧,那分录应该怎么做?
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2019-11-04
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