- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-09 19:40
你好,收到的时候做费用分录,抵扣的时候做抵扣分录
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金税盘和税控盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
2019-04-24 09:58:54

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-04 10:56:25

借:应交税金--应交增值税(免抵额) 贷:银行存款 /现金
2016-03-01 14:53:51

你好,收到的时候做费用分录,抵扣的时候做抵扣分录
2020-07-09 19:40:53

借管理费用贷库存现金
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用-负数
2019-06-27 08:48:23
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2020-07-09 19:41
紫藤老师 解答
2020-07-09 19:44