送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-01-09 12:03

你好 借  应交税费-应交增值税-减免税额  借 管理费用  负数

┊晴忝兮兮┊ 追问

2022-01-09 12:06

交的时候:借:管理费用280,贷:银行存款。抵扣的时候:借:应交税费未交增值税280,贷:管理费用280

┊晴忝兮兮┊ 追问

2022-01-09 12:06

是这样吗?

答疑苏老师 解答

2022-01-09 12:11

你好,抵扣的时候最好是借管理费用 负数,这样方便软件取数的。

┊晴忝兮兮┊ 追问

2022-01-09 12:15

好的,谢谢老师

答疑苏老师 解答

2022-01-09 13:29

不客气,祝工作顺利哦?

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