送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-10 15:46

借管理费用办公费贷银行存款
需要交税,需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数。

徐镱镕 追问

2022-03-10 17:16

比如说我要交320的增值税,减免280元,怎么做结转分录,缴税的分录怎么做

郭老师 解答

2022-03-10 17:17

借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数280
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷、应交税费减免税款280
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税40。

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借管理费用办公费贷银行存款 需要交税,需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数。
2022-03-10 15:46:36
你好,借管理费用 贷银行存款 然后 借应交税费-减免税额 借管理费用借方负数
2022-04-06 16:19:13
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 需要抵减增值税的时候,再填进申报表就可以,建议一定不要跨年使用,最晚要在年末进行申报,即使不需要抵减也要申报的。
2018-10-25 10:26:48
你好!借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用。
2018-07-26 15:13:33
您好 请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
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