送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-10 15:46

借管理费用办公费贷银行存款
需要交税,需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数。

徐镱镕 追问

2022-03-10 17:16

比如说我要交320的增值税,减免280元,怎么做结转分录,缴税的分录怎么做

郭老师 解答

2022-03-10 17:17

借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数280
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷、应交税费减免税款280
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税40。

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借管理费用办公费贷银行存款 需要交税,需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数。
2022-03-10 15:46:36
您好 请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-03-18 11:38:48
你好,借管理费用 贷银行存款 然后 借应交税费-减免税额 借管理费用借方负数
2022-04-06 16:19:13
您好,借管理费用贷库存现金
2022-04-02 15:58:36
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