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KTV的账务处理,老板请客,具体分录借 管理费用 业务招待费 贷 银行存款/现金?
1/1624
2019-08-02
计提借款利息收入,怎样做分录?借应收利息,贷财务费用-利息收入?这个利息收入跟银行存款结息一样的记账方法吗?银行存款结息是计借方负数
2/643
2021-12-30
老师,我公司用承兑汇票支付购货款分录借:库存商品借:应交税费(进项税)贷应收票据对吗?同样,我们预付给对方的货款借:预付账款贷:应收票据对吗?
1/809
2018-12-03
法人垫付的职工工资,分录是借:管理费用 贷:应付工资借:应付工资 贷:其他应付款-法人 公司有钱还款的时候分录是借:其他应付款 贷:库存现金对吗?
1/1739
2019-01-11
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-27
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-30
请问卖手机送杯子,平常不卖杯子,购入时借:销售费用 应交税费--应交增值税--进项 贷:银行存款 ,送出时再借:销售费用 贷:应交税费--应交增值税--销项 吗?还是送出时不用做账?
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2020-11-29
公司是小规模,这个月买的报税盘460元,维护费50元,会计分录借:管理费用510贷银行存款510 借应交税费-应交增值税510贷管理费用510 月底借应交税费-应交增值税510元怎么做账务处理呢?
1/951
2017-09-11
我去年做的分录借管理费用—邮寄费 应付账款—暂估计提进项税 贷的是应付账款—暂估款 今年开票冲销怎么做
1/465
2022-01-17
购买一年或一年以内的相关服务费,用预付账款。借:预付账款 贷:银行存款 然后按照12个月分摊到管理费吗?
1/577
2023-08-16
内账10月份支付了9月剩余的部分房租和10月的正月房租,怎么做分录,是不是9月底做分录 借:管理费用-房租 贷:应付账款。10月份付款时做分录 借:管理费用-房租 ;应付账款 贷:银行存款
1/962
2016-11-14
这个用途写着:城镇企业职工基本养老保险 备注着:黄先宝退费 借:银行存款 贷:其他应付款 这个是用途:失业保险 备注:黄先宝退费 借:银行存款 贷:其他应付款 老师我这样子做的分录对吗
1/679
2020-04-10
老师好,请问公司在一个银行做了一笔大额存单,然后用这笔存单在另一家银行借款,这种借款是叫质押借款还是抵押借款,还是保证借款或者 其他借款呢?
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2025-07-17
公对私(法人)转账用途除了借款还有其他备注么
1/1575
2017-08-04
公司领导占99%的股份,现在找公司借款10万,不知用途,财务人员可以打款吗?
6/583
2021-10-21
老师,问下股东向公司借款100万,每笔5万转,是提现合适还是网银转帐,用途写借款可以吗?
1/913
2018-09-30
老师你好,请问出纳打款的时候,汇款用途那边,将借支款写成报销款了,这样会有问题吗?
1/1529
2019-08-12
购买货物的现金折扣在付款时不是计入财务费用贷方吗?怎么课程里用红色计入了财务费用借方
1/1414
2017-11-10
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 贷:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 贷:低值易耗品-在库 ③领用时按五五摊销: 借:工程施工―低值易耗品摊销(制造费用,管理费用等) 贷:低值易耗品-摊销 ④报废时: 残料入库 借:原材料 贷:制造费用等 摊销剩余的50%‚扣除残料 借:工程施工―低值易耗品摊销(制造费用,管理费用等)
1/1548
2017-06-11
老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的 付款时: 借,应付账款 贷,银行存款 拿到发票时 借管理费用 贷应付账款 我想要转到减免税额里 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗?假如不用结转,可是科目余额表里已经发生280了,我的管理费用比结转的280了
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2020-04-08
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