老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

发生了几笔招侍费,分录合写,借:管理费用业务招待费~500,管理费用业务招待费~200,管理费用业务招待费~171,贷:银行存款~871,
答: 可以直接合并一笔写分录 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款(或库存现金)
公司业务招待费的餐饮发票是不是不能抵扣?那账务处理的时候分录借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
答: 你好 对的 是这样处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我单位工作人员中午午餐补助支出,是吃饭的饭店开票进来,我单位付款,后账务处理,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,想问下涉及个税吗?如果涉及个税,变换账务处理,借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,这样做可以避免个税吗?
答: 您好,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,涉及个税,变换账务处理,借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,这样做不可以避免个税。
你好,老师,我们是开品鉴会的费用先垫付,然后厂家在返给我们,我是不是借管理费用-业务招待费,贷银行存款,那钱回来了我该怎么做账务处理
业务招待费是根据具体部门做销售费用-业务招待费或管理费用-业务招待费,那到进行纳税调整时业务招待费是把销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费合并一起在算还是怎么算?









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