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甲股份有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月1日建造一栋办公楼,并未建造办公楼,专门向银行借款了5000万元三年期借款,借款利息按年支付,年利率6%,该公司于2020年4月1日建造开工,并于当日满足借款费用资本化条件,至2021年12月31日办公。某尚未完工,假定甲股份有限公司2024年4月1日动用专门借款3000万元,其他月份动用专门借款。未动用的专门借款存入银行年月利率为0.05%。
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2024-03-07
金税盘抵税。,借:应交税费——应交增值税——减免税款480 贷:管理费用——办公费480 这个减免税款最后怎么结平呢
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2021-06-29
我们单位是科研院所,在新政府会计制度下,用科研经费购置固定资产,帐务怎么处理?财政拨款收入.借业务活动费用,贷零余额用款账户。预算会计:借事业支出,贷:资金结存 可是借:固定资产,贷方应该是什么科目?
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2020-01-04
办公楼装修,门前铺设假草坪,这笔款会计分录:借:管理费用-装修费 贷:银行存款,这样做可以吗?
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2019-01-16
A在公司借了一笔23万的款,分录为借:其他应收款A 贷:银行存款,现在他负责的项目所支出的费用由他自己出,抵借支,一直把借支抵完,如果现在一个项目发生了一万的费用,那我分录是借:主营业务成本-某某项目,贷:其他应收账A,请问这样做分录是对的吗?
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2019-04-24
某企业拟筹资100万元,其中长期借款筹集40万元,发行普通股筹集60万元,长期借款每年付息一一次,到期一次性还本, 利率为6.4%,筹资费用率4%;普通股按面值发行,第一年股利率9.5%,筹资费用率5%,股利增长率2%,所得税率25%,请计算: (1 )银行借款和普通股的个别资金成本; (2)综合资金成本。
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2021-06-24
出纳借款做的分录是:其他应收款-员工1000,贷:其他应付款-老总1000,借的时候我不知道,他们都是一家子,我当时做的报销分录是:借:管理费用-办公费1000,贷:实收资本(股本)-老总1000,如果把出纳的借款调整的话,咋做分录啊,谢谢
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2016-11-17
借款单上面写参加培训,付款记录以付,请问怎么做会计分录
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2020-07-09
扣缴社保时:借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后计提当月工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这个管理费用填的数字 是不是员工全额工资(没扣除个人的社保缴交部分)??
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2017-05-15
在12月底做了一笔利息收入,借银行存款130000贷财务费用130000,可是本年累计的财务费用是33.6,12月的财务费用是0
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2019-03-08
学员:【资料】MC公司为建造一车间,从银行取得长期借款2400000元,期限两年,年利率10%, 利息按年支付。该车间于第一年末完工验收交付使用。 【要求】根据以上经济业务资料、编制取得借款、计提利息和归还借款本息的会计分录。 老师:好的,根据你提供的信息,我可以按中国的会计准则给你列示相关的会计分录。 1. 取得借款时的会计分录: 借:银行存款 2400000元 贷:长期借款 2400000元 解释:表示公司向银行借入2400000元长期借款。 2. 年末计提利息的会计分录: 借:财务费用(利息支出) 240000元 贷:应付利息 240000元 解释:表示年末对长期借款计提的利息费用,借款金额2400000元×10%的年利率等于240000元。 3. 其次第二年末归还本金和利息时的会计分录: (1)支付当年的利息: 借:财务费用(利息支出) 240000元 贷:银行存款 240000元 解释:第二年末支付的当年利息。 (2)归还本金: 借:长期借款
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2023-12-27
老师,我又陷入死循环了比如我们平常买的东西 借:管理费用 贷银行存款是吧 但是是同事垫付的 是要写借:其他应付款 贷银行存款?其他应付款不是往来款吗?不用冲啊啥的?
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2024-08-09
我收现金物业费5000,记账借现金5000,贷物业费。报销支出现金500,借管理费用500,贷现金,然后存现4500,借银行存款4500,贷现金4500,这样可以吗?还是必须先存现5000,然后支取备用金
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2019-08-12
老师,我公司有短期贷款,银行回单,做的分录是 借:财务费用-利息费用 贷:银行存款 现在开了普票,会计分录怎么做?
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2021-12-20
老师,收到一张银行付款回单,支付的短信服务费11元,分录,借:管理费用-短信服务费 11 贷:银行存款,行吗?
1/1000
2021-10-27
2018年2019年付款的广告费一直挂在应付账款借方可以直接计入销售费用广告费冲平吗,但是没看到发票
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2021-11-05
提问: 工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 按纠错的分录记帐,生成的报表中未分配利润就不对,差额为纠错的金额
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2017-07-13
本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬
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2020-04-05
企业股东出资买了货物,不需要还钱的,可以,借管理费用 贷其他应收款。再借其他应收款 贷实收资本 还是要贷其他应付款?????????
3/1004
2020-05-08
有些企业把运费记到其他应付款,然后又做个分摊的分录借销售费用貸其他应付款,为什么
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2017-10-25
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