印花税减免退款分录? 计提 的时候 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 交款: 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 现在收到退回部分款怎么写分录呢
1/1167
2022-12-30
1、我司支付物业费。借:其他应收款-应收其他企业款3063 贷:银行30632、转账 借:物管理费,2889.62 其他应收款-应收其他企(带抵扣进项税173.38? 贷:其他应收款-应收其他企3063
4/2389
2017-02-20
计提社保 借管理费用——社会保险费, 贷应付职工薪酬-社会保险费 借 管理费用——工资 制造费用——工资 销售费用——工资, 贷 应付职工薪酬——工资 其它应付款--社保代扣代缴 其它应付款--个税代扣代缴 发工资就是, 借 应付职工薪酬--工资 贷银行或现金 公司交社保就是 借 应付职工薪酬--社会保险费 其它应付款--社保代扣代缴 贷 银行存款 剩下的其它应付款-个税
1/1099
2014-09-24
老师,我公司给客户订购机票花费1500,分录:借管理费用1500,贷银行存款1500。后来因为客户有事退了一张机票,扣手续费320,返还公司账户420元,分录为借银行存款420,贷管理费用420。但是扣款手续费320的分录是否为借管理费用320,贷银行存款320呢?如果这样做,银行存款就多了320,是哪里出问题了呢?
1/386
2020-07-09
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入和 借管理费用,贷银行存款/库存现金 同时 借营业外收入/应交税费, 贷管理费用 这两种分录如何区分
1/1164
2016-11-30
老师,你好,我单位在基本户建设银行有贷款,这个月收到一笔普惠小微贷款减息2500元,请问是冲减财务费用-利息费用吗
2/303
2023-06-06
老师,请问委外加工直接销售的这个加工费挂帐应该怎么做?借:销售费用,贷:应付账款?还是借:主营业务成本,贷:应付账款?
4/1140
2022-03-06
一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
4/639
2022-03-21
请问社保局每月扣款的个人承担的大额医疗费可以税前扣除吗?
1/1863
2020-06-06
已付款 发票未回 可以做借:工程施工/间接费 贷:应付账款/暂估款吗
1/857
2019-10-16
老师,新公司开户费用入管理费用吗?借,管理费用,贷,银行存款?
1/508
2019-05-21
基本户扣税费,内账分录,是不是借:管理费用-税费 贷:银行存款
2/1009
2016-10-25
银行扣出的刷卡手续费,是借财务费用-手续费,贷银行存款吧?
1/1078
2018-09-12
老师 你好,支付金蝶服务费是借:管理费用 -服务费 贷:银行存款
5/1280
2019-07-01
支付三年的电话费,是借:管理费用-通讯费 贷:预付账款-XXX对吗?
1/1555
2018-09-19
如果单位员工基本工资4500,社保单位承担1000,个人承担500.那么计提工资分录是借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬4500,其他应付款500,这样对吗?我们单位是个人承担的社保也是单位给交,还是这样做分录吗?而且社保是当月申报当月交,工资是说不定哪个月发,怎么做分录?
1/2712
2019-11-06
请问老师,银行存款利息收入,是借:银行存款 借:财务费用,还是贷:财务费用
1/1128
2020-07-04
支付了手续费,分录做: 借:其他应付款 100 贷:银行存款 100 支付是银行手续费
1/3526
2020-07-19
之前应由个人承担的社保,是要纳税调增的,但是我们公司实际上是公司也承担了社保的个人部分,我今年做账的时候应发工资里做了社保补贴个人部分,在代扣款项里又扣除了个人部分,就是计提借费用,贷应付职工薪酬-工资。发放时,借应付职工薪酬-工资,贷,其他应收款-个税,其他应收款-养老保险个人,银行存款。 是不是有问题?没有体现出社保补贴,正确的要怎么做?
1/1617
2018-12-11
像这种情况,过此页和承前页的借贷方数字怎么填写
1/799
2021-11-07