5月进项大于销项,月末结转 借:应交税费-未交增值税12 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)12。下个月即6月销项大于进项要交25增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 25 贷:应交税费-未交增值税25,我想问下怎么把5月留抵的12元抵扣掉?6月份的结转增值税分录应该怎么做
6/147
2023-11-30
老师金税盘服务费280元计入应交税费 应交增值税-减免税款.。 把这个科目结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗
1/1250
2021-11-13
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,当月不用交税,这个科目通过什么转出,月末是平的吗
1/928
2018-09-29
我每月计提下月应交增值税及附加,每月缴纳上学应交增值税及附加,现在应交税费,应交增值税,转出未交增值税里面有一大笔金额,这种需要做凭证不
1/752
2019-01-15
应交税费_应交增值税(转出未交增值税)在月底是不是会有余额啊
1/1587
2017-01-17
请问老师,上个月进项大于销项时,月末做了结转 借应交税费—未交增值税 贷应交税费—应交增值税—转出多交增值税 那么到了这个月的时候需要再做吗?
1/952
2020-07-05
月末借方的应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方的余额怎么处理,一直在那有余额吗
2/152
2024-05-10
应交税费_应交增值税_转出未交增值税这个科目年末一定要结平吗?
1/2471
2019-06-27
应交税费_未交增值税科目借方是多交纳的增值税,分录是借应交税费_未交增值税贷应交税费_应交增值税_转出多交增值税,那多交增值税税是怎么产生的?
1/1008
2019-10-14
这个月做上个月的账,收到增值税完税证明如何做账,是借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税吗
1/1063
2020-10-16
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,年末借方有余额,是什么意思呢?
2/2958
2017-03-08
老师 这步借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。是怎么取数的 是计提还是结转 是什么时候做的分录
3/632
2023-08-25
应交税费――应交增值税――转出未交增值税 这个科目年底怎么结转为0?
3/2111
2020-07-11
请教一下:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 期末有余额吗?
2/893
2023-01-11
老师 结转增值税时候 需要把应交税费-应交增值税-减免税款结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗 为什么
3/992
2022-11-29
应交税费应交增值税借方有余额需要每月结转到转出未交增值税科目里吗
1/3215
2019-10-18
老师,应交税费-应交增值税,三级转出未交增值税、转出多交增值税、未交增值税,分别是什么情况下使用?各有什么区别?
1/978
2023-07-05
借记应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷记应交税费,-未交增值税,是怎么生成的这个凭证啊
3/914
2018-09-14
老师,您好 11月做了要交增值税,结账时当时系统有个转出未交增值税凭证:借应交税费~应交增值税~转出未交增值税贷:应交税费~未交增值税,不太明白这个步骤,附加税当时也未计提,12月扣缴了应该怎么做分录?
1/1473
2019-12-17
老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税这边有余额该做什么分录转出去
1/716
2019-07-08