请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

质保金的账务处理是该如何做?借:其他应收款-质保金109,贷:工程结算100,应交增税费-应交增值税-待转销项税额,收到质保金:借:银存109,贷:其他应收款109,缴税的分录是:借:应交税费-应交增值税-待转销项税额9,贷:银存9(是这样吗?)
答: 你好描述下你业务这样好判断科目
关于增值税这块开具发票时借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 销项税转入未交增值税借:应交税费-应交增值税(销项税) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 次月借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-已交税金 缴纳时借:应交增值税 -已交税金 贷:银行存款这样对不对?
答: 计算缴纳增值税时的分录 借 应交税费——应交增值税(销项税额) 贷 应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷 银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月末做借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预交增值税,确认收入冲减应交增值税时: 借:应交税金--应交增值税 贷:应交税金--未交增值税 这样对吗?
答: 你好,你这是什么情况下做的分录?

