送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-06-19 15:26

老师,是多计提了的,那怎么弄

妈妈爱菠菜 追问

2015-06-19 15:50

我看到会计他把多计提的冲减管理费用,把那几块钱做到了管理费用的借方,这样可以的吗

妈妈爱菠菜 追问

2015-06-19 15:56

老师他就是这样做的

罗老师 解答

2015-06-19 15:23

你就是收入比开票的少了几块钱。在收入和应交税两个科目调整 借 营业收入 贷 应交税费-增值税(销项税)

罗老师 解答

2015-06-19 15:36

那就不管,下个月少计提就是

罗老师 解答

2015-06-19 17:07

肯定不对了,增值税又不需要计提

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相关问题讨论
你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40
上述分录处理正确,属于本月需要交增值税
2017-06-21 10:19:29
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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