(一)允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 (二)允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 我们主要是做培训辅导的机构,符合吗?
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2023-02-10
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。老师能给讲解一下怎么个加计扣除10%吗?
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2019-07-24
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人,这里的全部销售额是指全年的数据吗,是指的本期的收入占全年的比重吗
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2019-04-30
自2019年4月1至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。老师,这政策2022年有延期吗
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2022-04-07
为什么说购车发票可以抵扣进项税额呢?销项税额减进项税额不是利润吗?那么购车发票抵扣进项税额不是加大了利润吗?不太理解,麻烦解答一下
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2020-07-22
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许(  )按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 A、生产性服务业纳税人 B、生活性服务业纳税人 C、公务人员 D、教师
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2019-12-24
根据增值税加计抵减政策,自2019.4.1-2021.12.31,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额,那在增值税哪里申报这一项能加计抵扣?
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2019-11-14
不得从销项税额中抵扣进项税额是什么意思?
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2019-09-18
我代账的一个企业有三块业务,即工程机械租赁、土石方工程施工、沙石料销售。现在此企业新购进一台机械价值100多万元,可抵扣进项税额17万元左右,但我不知的是:这个进项税额能抵扣因销售沙石料而产生的销项税额吗?
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2017-11-19
老师,个体工商户季度超30万,是超了好多交好多,还是说按照实际税额交啊,
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2019-06-20
老师,我想知道我们实际操作的时候印花税按那个数计算,是营业收入的金额吗?
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2020-08-10
开票金额为112028.94 实际打款107215.46 差额为4813.48 说是扣电话通讯费 公司与对方公司有管理关系 我们要求对方根据开票金额打款 对方说他们那边不可以。有这种情况发生吗?
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2017-06-02
开票金额为112028.94 实际打款107215.46 差额为4813.48 说是扣电话通讯费 公司与对方公司有管理关系 我们要求对方根据开票金额打款 对方说他们那边不可以。有这种情况发生吗?
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2017-06-02
老师,在汇算清缴时填的表格里面有一个帐载金额和实际发生额有什么区别,两个填的一样吗
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2020-05-16
老师,不动产领用材料 因为营改增之后不动产当期允许抵扣60%,所以剩下的40%进项税转出 两笔分录 借:在建工程 贷:原材料 借:应交税费-待抵扣进项税额 (40% 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 40% 上面这个分录和 借:在建工程 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这两个分录是一样的?为啥他转出记入成本了
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2019-06-12
公司兼营,销售和运输,本月销售留底,运输交增值税,我是不是把留底的税费做转出,借:应交税费——待抵扣进项税额,贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)等到下个月再转回来
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2018-08-12
领用自产产品用于不动产的建造,和 领用外购原材料用于不动产的建造,是不是都需要做 进项税额转出呢?即 都需要做以下分录? 借:应交税费-待抵扣进项税额 (进项税的40%) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) (进项税的40%) 会的来答,谢谢!
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2019-07-08
2016年5月1日以后,企业领用自产水泥建造不动产,有相关进项税费,借:在建工程 贷:库存商品 同时 借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 为什么要把下一年的待抵扣进项税额转出呢?还有第一年领用时的进项税额的60%到哪去了?
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2017-12-24
变压器可以做固定资产抵扣进项税额吗?
1/1757
2017-06-20
支付的税费是不是要加上支付的个税金额啊?因为是代扣代缴所以不计入?这里指实际公司负担的税费是吗?
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2022-04-14