老师,你好 请问一下1、增值税预交的销售额填写是填写自己通过计算出来的不含税金额还是含税金额, 2、预交增值税的基数是否与土地增值税的基数是一致的也就是说预交基数填写多少土地增值税基数也就填多少??
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2022-10-27
应交税额---应交增值税--进项税,怎么计算
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2020-07-27
增值税期末留抵税额退税是什么意思
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2018-12-11
宋老师你好!在登记现金日记账时,本年累计的余额计算公式是期末余额=期初余额-本期减少额 本期增加额。这个本期怎么解释?比如是6月份?
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2016-05-31
我对增值税的起征点和对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税还有有点不太明白。对于这部分是应该这样理解吗:个人月销售额5000-20000的免征增值税的,小规模纳税人是月销售额不超过10万的是免征增值税的?
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2020-06-30
就是说,我们开票金额630753.07,3%的增值税18371.45元,我们下面分包商开票金额560516,1%的增值税5549.66,我们要去项目部预缴税款,做差额征收,需要交630753.07-560516=70237.07的3%的增值税2045.74,这个怎么做账
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2020-07-20
差额计税增值税按差额,那企业所得税收入确认多少?全额还是差额?
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2020-04-19
5月底留抵扣额5000元,本月进项税额共计3200元,计算企业应补或应退的增值税额,并作出用银行存款支付增值税的分录
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2022-03-14
我是商贸公司,全出口的。住宿费是增值税专票,不能抵扣吧!分录借管理费用差旅费,贷现金,进项税额不管也不认证行不?如果认证了分录借管理费用借应交税费应交增值税进项税额,贷现金。再借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税进项税额吗?
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2016-06-13
老师您好,上年进项留抵1000,这个月销项50,请问需要做会计处理吗?如果需要分录怎么写?请问年未是不是都需要把进、销项税各科目的余额,全部转入:应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
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2020-03-13
老师您好,我财务软件里科目《应交税费-应交增值税-进项税额》余额是120万,但是我实际的留底税才34万,我想把账上的120万调为跟我的留底税一样,该怎么调呢?
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2019-07-23
收到进项发票未认证先入账 ,借:原材料 增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款-A公司 现在已经认证了,分录 借:增值税-进项税额 贷:增值税-待抵扣进项税额 是这样吗?百度是这样做的?
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2022-02-18
齐鲁司9月发生销项税额:304 000元, 进项税额转出:9 600元, 进项税额243 620元, 已交增值税40 000元。 要求:(1)编制增值税9月末结转时的会计分录; (2)编制10月交纳增值税的会计分录。
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2020-07-04
南方某城市一家药酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年7月,该公司发生以下经济业务:①外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为30万元。另支付运费10万元,运输单位已开具运输发票;②销售药酒一批,取得产品销售收入2450万元(含增值税),向购货方收取手续11.3万元(含增值税)。其他相关资料:该公司月初增值税进项税额余额为6.3万元;取得的专用发票已经过税务机关认证并申报抵扣,取得的运输发票已经税务机关比对;已知消费税税率为10%。要求:根据上述资料及税法相关规定,回答下列问题。 (1)计算该公司7月的增值税销项税额及可抵扣的进项税额。 (2)计算该公司7月应纳增值税税额。 (3)计算该公司7月应纳消费税税额。
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2023-12-06
增值税本期免税额就是城建税附加表里的免抵税额么
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2019-01-15
税控发票800000元 增值税税额104000计算该厂当期的销项税额
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2022-01-19
老师好,一般建筑公司增值税交两个点的情况下其余税金成本是多少?
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2022-12-14
想问下,增值税前期几百的交税额,这个月一下子交三四万,会不会有什么影响呀
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2016-05-27
我们是浏阳鞭炮厂,我们这里定税额,我想知道还能不能开增值税?
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2017-10-17
麻烦帮看个报表 增值税的 当月应缴税额是0.为什么25.32.33行有数字
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2017-07-25