送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-27 15:07

老师,我本月交上个月的增值税,会计分录怎么处理,但上个月有留抵税,我没有做转出未交增值税。我是否可以直接做 应交税费-增值税 已交税金 货银行存款?

夏天 追问

2016-05-30 10:50

上个月我没有结转未交增值税,这个月也是做借应交税费-未交增值税 货 银行存款吗?

宋生老师 解答

2016-05-27 13:25

您好!没什么关系,不用担心。

宋生老师 解答

2016-05-28 19:01

您好!本月缴纳上月应交未交增值税的会计分录:
  借:应交税费—未交增值税 ;
  贷:银行存款
留底税额一般不需要专门做分录。

上传图片  
相关问题讨论
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...