老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
请问老师,我们是销售工业无人机,企业大都时候发货 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
37.5是什么,计税依据那边, 问
你好,这里是土地的使用面积 答

应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
答: 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
年末,进项税额,销项税额,已交税金,转出未交增值税,待转销项税额都有余额,怎样做会计分录使应交增值税余额为0
答: 你好,增值税相关账务处理,最新的文件是 财会2016年22号 文件中并没有要求把三级科目的余额冲平!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
某企业本月发生销项税额合计85000元,进项税额转出25000元,进项税额20000元,销项税额抵减13000元已交增值税60000元。做会计分录
答: 同学,你好 进项税额转出25000元 借:费用、成本 25000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 25000 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)20000 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)85000 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)85000










粤公网安备 44030502000945号


