银行存款的利息收入 借 银行存款 贷 财务费用 金额怎么记 结转时又怎么记?
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2016-05-10
这10000报销单做转帐凭证吗?借:管理费用10000 贷:其他应收款 张三4000 银行存款6000
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2024-07-11
老师:收到发票,没有付款凭证,会计分录:借:管理费用,贷:其他应收款,怎么理解?
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2016-08-26
差旅费实行包干使用,如果出差人员有盈余,自留,差旅费支出去的款发票不足额,差旅费借款,如何冲账呢?
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2019-03-14
出口收汇时,中间行扣除手续费会计分录:借:银行存款-美元 财务费用-手续费贷:应收账款这样做分录对吗?
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2019-04-02
发生了一笔费用,借方是费用10元,贷方是用现金5,银行存款5付款的,怎么指定现金流量,指定的时候显示金额合计错误
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2019-03-04
一般纳税人商贸公司,之前的会计把一笔预付的劳务费用做成了 借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000 现在都得劳务发票后,但是劳务费用还不能全部支付 借:主营业务成本-劳务费 3000 贷:应付账款 2000 应收账款 1000 对吗?
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2024-06-03
去年12月交纳工会经费会计分录,借:管理费用一工会经费,贷:银行存款,如何调整
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2021-04-09
请问员工垫付差旅费,报销时可直接借:管理费用-差旅费 贷:银行存款这样处理吗?
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2019-05-13
老师,酒店员工的体检费计入那个会计科目 是借:管理费用~体检费 贷:银行存款吗
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2019-05-11
每个月计提房租,但是房租还没有交是借:管理费用-房租费 贷:应付账款-房租费吗
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2020-06-15
老师,我这样做分录对吗: 收到通知时:借:其他应付款,贷:应付账款 3月份付了4万元时:借:管理费用-电费 ,贷:其他应付款还有一部分没有付要不要做分录呢
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2021-04-13
老师,我这样走账您看行吗,把前期付的装修费入借预付账款 -某某 贷银行存款 确定永远开不回票入借固定资产或长期待摊费用 贷预付账款可以吗?
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2022-07-25
老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的 付款时: 借,应付账款 贷,银行存款 拿到发票时 借管理费用 贷应付账款 我想要转到减免税额里 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗?假如不用结转,可是科目余额表里已经发生280了,我的管理费用比结转的280了
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2020-04-08
看之前会计做付汽车维修费,借管理费用,贷其他应收款,这个分录表示什么
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2021-03-02
KTV的账务处理,老板请客,具体分录借 管理费用 业务招待费 贷 银行存款/现金?
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2019-08-02
借:管理费用-差旅费
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2021-08-26
7月公司付的款员工培训费 借 应付账款 12040 贷 银行存款 12040 对方不给发票 提供收据 10月收到收据金额12040 账务处理 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-员工培训费 借 应付职工薪酬-员工培训费 贷 应付账款 这样对么 在我没有计提职工教育经费情况下
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2019-12-14
请问,10个员工报销,然而是把所有报销款汇款,打给一个人(甲),报销40000元,钱已经汇给那个人了,但后来发现,有一笔退单10000元。请问,我在做账时,是这样吗?做10笔,借:费用 1000,贷:银行存款 1000,还是借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用1000,贷:其他应收款--甲。
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2020-04-23
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;其他应付款-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;其他应付款-社保个人部分
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2015-10-31