给供应商汇货款,取得发票后,分录:借:库存商品,应交税金进项,贷:应付帐款,冲预付,借:应付帐款,贷:预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款,原因是帐名不符退回的,分录怎么做?做成,借:银行存款,贷:预收帐款,正确的分录是什么?
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2019-02-20
老师,我上个月因为没有收到供应商开具的发票,所以是暂估入库,这个月收到了进项发票,要怎么做呢。之前做的分录是,借:库存商品贷:应付账款 -暂估款 借:应付账款暂估款 贷:银行存款,因为这里的库存商品是含税的,可是我要确认成本不是不含税的吗
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2020-02-12
请问供应商寄给我们的发票签收了找不到了要怎么处理
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2018-12-17
供应商失联,2022年度的的采购发票本月才收回,该如何入账?
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2024-04-18
供应商冲红字发票,我们抵扣了,现在申报要在哪一栏转出
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2022-09-01
供应商当月开的红字发票可以不在当月进项税额转出吗
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2021-05-04
你好,供应商开过来的发票,附上的送货单是复印件可以吗
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2022-03-29
原材料暂估入账,供应商少开了发票,该如何做账,没有付款
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2018-05-14
供应商错开给我们的发票当月没有作废,隔月要怎么处理?
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2021-03-10
收到供应商实物返利,对方不开发票,实物已入库,怎么做账
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2018-03-01
我们是出口企业,每次出口申报提示换汇成本低,这次要求供应商提供资料协助调查,这个问题严重吗,供应商开来发票用于出口退税的发票晚于关单时间,这个问题影响退税吗
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2019-11-19
收到供应商开的增值税专用发票,开票人与复核人是同一人,这发票能收吗?有10份发票
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2019-07-16
做内账供应商开的增值税发票支出的税金计入什么科目
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2019-03-20
我购买产品,供应商给我开了普通发票,我能做成本登记吗?
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2024-06-06
供应商开来的增值税专用发票上的编号不一致,可以收吗?
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2019-09-05
库存商品的二级科目可以是供应商吗?因商品品种太多,想按供应商记
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2019-12-18
我是建筑施工企业,2017年度给供应商转的材料款,2018年供应商提供给我发票。2017年我公司企业所得税核定征收,2018年查账征收。请问老师2018年我们取得的发票是算2017年的成本,还是2018年?
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2019-06-12
借的货款直接打到供应商,供应商怎么做账务处理
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2021-07-03
老师请问公司是商贸公司销售货物,这月起增加了经营范围开现代服务-促销服务费的发票,然后把款打入我们公户,(这笔钱是供应商给我们的返利还有我们提前垫付的费用等)请问老师收到这比钱我入到什么科目啊?
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2018-12-30
有个业务是供应商免费借给我设备(不签合同,不开发票),我再把设备借给我的客户用,我收客户押金(签合同,不开发票,网银备注的押金或样机保证金)如果合同到期,设备损坏,客户就购买机器,客户向我付差价,此时我们再向供应商付款,如果设备正常,客户退机器给我,我退客户押金,我退给厂家设备,都是免费的。 厂家借给我设备,我借给客户设备(属于库存商品),这两个业务,我怎么做分录?我都没买设备,我有权利借出去吗?
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2021-12-12