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老师请问软件公司一次性收到三年的系统维护费,发票也开了,怎么做账才能把收入分摊到三年做。开发票是必须借应收账款贷主营业务收入和增值税吗?怎么分三年
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2024-10-11
老师好,餐饮公司,3月外卖收入是3000,4月份外卖公司会把3月份的外卖款打给我们(扣掉手续费 类似服务费的金额),三月份我做账 借:应收账款3000 贷:主营业务收入2912.62 应交增值税87.38 ;三月这样做没问题吧?四月实际收到外卖公司打过来的款2800元(扣掉服务费后的金额),四月这个要怎么做账呢?谢谢老师
2/807
2019-05-24
销售货物:借:应收帐款110 贷:主营业务收入100 应交增值税—销项税10 ,内帐处理如果对方不开票我可以 直接应收100 主营业务100这样做吗?等他确认要开票的时候,我再补做应收账款10 应交增值税销项税10,可以吗? 但是我们是小规模,又没有可以抵扣税款的,这样处理业务对吗?
1/838
2019-08-12
我上个月冲预收账款,贷方红字。贷的主营业务收入,应交增值税。由于发票有问题,这个月这笔钱发票要冲红。请问我该怎么做这一笔账?
1/1147
2020-08-03
能帮我看下建筑行业这个分类哪里错了,怎么主营业务收入和主营业务成本重复确认
4/258
2021-04-27
老师好,建筑企业,接了个装修工程,甲方先付款购买材料,但是我们由2-3个月还没开发票给甲方,计提了主营业务成本,需要计提主营业务收入吗?分录怎么做呢?
4/306
2022-04-12
建筑行业修公路我们报税的时候是按这个主营业务收入、主营业务成本来报税吗?
4/772
2022-04-06
我提问:我公司为其他公司提供劳务人工,本月开出发票65万,但只收到那家公司55万,我公司应当发放劳务人工60万。然后转了50万给其他人由其代为发放,怎么做分录?借:应收账款:65万 贷:主营业务收入65万 收到劳务收入:借:银行存款 55万 贷:应收账款55万 代发放:借:其他应收款--*** 50万 贷:银行存款50万,代为发放后:借:? 贷:其他应收款50万,成本:借:主营业务成本 60万,贷:劳务成本60万
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2016-09-28
请问其他应付款转主营业务收入是正确的吗?
1/2406
2020-12-25
请问年度现金流量表 这一栏金额小于当年主营业务收入合理吗?
1/429
2022-07-20
以前年度的其他应付款5000万可以转为主营业务收入吗
4/827
2022-02-22
老师,你好,我单位是制造业的一般纳税人,2022年有个安装服务,适用3%简易计税征收方式,请问,这部分的简易计税销售金额算作单位的主营业务收入吗
3/261
2023-02-28
去年的账里面有一笔主营业务收入和销项税做反了,可以调账调到24年吗?请问老师怎么调呢?
5/218
2024-12-04
老师,我想问我想把预估成本冲掉,然后剩下的要转到主营业务收入里,要怎么转啊 之前做的是借:工程施工-合同成本-预估成本 贷∶其他应付款 然后我有一部分冲掉,剩下的一部分要怎么做到主营业务收入里面
3/417
2023-01-05
老师,之前的会计把收到的服务费做到其他应付款里面了,现在注销公司,想把其他应付做平,那做到主营业务收入风险大还是做到营业外收风险大,金额100万
3/472
2022-07-26
你好,a公司属于制造业一般纳税人,是机械厂,因为产品品种规格比较多,所以在主营业务收入的明细科目只设置了产品和加工,a公司3月份的开票收入有包括产品销售收入和加工费收入, a公司确认销售做分录的时候 借:应收账款-客户 贷:主营业务收入-产品 主营业务收入-加工费 应交税费-销项税 a公司在核算产品和加工费成本的时候:如图 a公司在结转销售成本的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品-自制产品 库存商品-受托加工完工产品 请问这样做可以吗
3/37
2022-04-14
老师,建筑行业,请问第2步的第②小步分录是否要写? 月末第4步分录要不要写? 第6步不懂 1、产生工程成本 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款等 2、按结算单,开票给地产公司 ① 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-增-销项 ②借:工程结算 贷:主营业务收入 3、收到地产公司转款 借:银行存款 贷:应收账款 4、确认工程成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本 5、根据完工进度确认收入 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 6、合同完工时对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 、合同毛利
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2021-04-22
老师 麻烦你给我看一下,2020年11月份开了销售发票出去,税号错了,退回来,就是2021年3月1号跨年才退回,11月份做的分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费(销项) 结转成本:借:主营业务成本,贷:库存商品。我收到的退回已开负数发票,请问老师怎么处理 会计问老师的回复我没有啊看懂
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2021-03-08
老师你好!请教一下我们是做服装的,零售价是供应商定的,但会搞特价(跌价),供应商到第二个月会补差价,这个分录怎么做呀?比如毛利是40%,我月底是按60%结转成本的 会计问答复:借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100 借:主营业务成本 60 贷:库存商品 60 补差价是怎么补? 我可以直接做借:预付账款100 贷:主营业务收入100吗? 会计问答复:补差时可以 借:银行存款 80 应收账款20 贷:主营业务收入 100 为何是80,20呀?这个补差没有通过银行账户唉
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2021-09-22
老师,建筑行业,理论上月末按完工进度确认营业收入,合同成本,合同毛利,本年利润,但现实如没法确认完工进度,可否按如下处理, 1.成本结转:将本月发生的成本从“工程施工-合同成本”全部转入“主营业务成本”。 2.营业收入结转:按当月开的建筑服务发票金额,直接:借 应收账款,贷 主营业务收入 应交税费 -销项税 (可次不用设“工程结算”科目,而按一般企业的方式直接计入“营业收入”吗?)
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2022-04-25
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