送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-12-04 15:00

同学,你好
你之前分录发一下

小米同学要哇塞 追问

2024-12-04 15:03

你好 老师是这个

小菲老师 解答

2024-12-04 15:04

同学,你好

去年的话
借:应交税费-应交增值税-销    差额
贷:以前年度损益调整     差额

小米同学要哇塞 追问

2024-12-04 15:12

不用调主营业务收入吗

小菲老师 解答

2024-12-04 15:12

同学,你好

去年的,不用主营业务收入

小米同学要哇塞 追问

2024-12-04 15:17

老师,你好
 可是我收入去年也做少了呀,确定不用收入和销项税一起调整吗

小菲老师 解答

2024-12-04 15:17

同学,你好

所以用了以前年度损益调整 ,来调整去年的收入

小米同学要哇塞 追问

2024-12-04 15:27

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2024-12-04 15:27

不客气,祝工作顺利

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相关问题讨论
同学,你好 你之前分录发一下
2024-12-04 15:00:11
你好!这个你红字冲减,然后按正确的金额重新做 主营业务收入用以前年度损益调整来替代。
2024-08-21 11:44:39
你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好,根据你的描述,调整分录是 借:主营业务收入---A产品 贷:主营业务收入--B产品
2022-12-17 16:08:15
你好,直接做到应交税费,应交增值税销项就可以到月末结转到转出未交增值税,但是你申报增值税了吗?
2022-04-06 16:32:13
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