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老师您好,有个问题请教一下,关于预交增值税和附加费交,我们替被挂靠方交了税之后,那么怎么做账或者这笔钱怎么结算,是我们挂靠他们,我们怎么做账呢
1/450
2020-12-03
建筑行业在项目所在地预缴税款的时候,也要预工会经费吗??因为有个项目去预缴的时候有出现工会经费按12‰去预缴
1/6676
2019-03-28
已经认证的专项发票,借应交税费应交增值税已认证贷记应交税费应交增值税销项税贷记应交税费应交增值税未交增值税。这样对吗?老师?
2/621
2021-07-29
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
2/1469
2022-04-07
已交税金主要核算什么项目呀? 我理解的是:月末结转进销项税额时 1.借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2. 借:应交税费——应交增值税—(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 3. 借:应交税费——应交增值税—(转出未交增值税) 贷:应交增值税——未交增值税 这样 对吗? 缴纳税款的时候 借:应交税费——应交增值税(未交增值税) 贷:银行存款
1/674
2022-03-10
老师一般纳税人—增值税 月末结转账务处理: @销项税>进项税 借:应交税费—应交增值税—销项 贷:应交税费—应交增值税—进项 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—未交增值税 @销项税<或者=进项税的时候我的分录怎么做?
6/1055
2021-08-08
1.先结转 销项/进项等三级科目 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2. 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3.支付增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 老师,请问进项大于销项,不用交税,也需要做这一步吗?
2/2055
2020-10-21
中国公民王梦2019年1至3月份每月取得工资,薪金收入均为一万元,当地规定的社会保险和住房公积金个人交存比例,请问养老保险金8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%,社保部门核定的王某2019年社会保险费交费的工资基数为8000元,黄某一直二月份累积预扣预巧个人所得税税额为192,计算王某三月份应预扣预缴的个人所得税税额
1/4010
2019-11-25
房地预交的所得税、土地增值税,测算属多交了的,在“应交税金”借方二年多了,年终要结转到“经营税金及附加”吗
4/329
2019-01-28
第二季度的企业所得税预交是跟进1-6月份的利润总额来计算企业所得税的,请问是不是在6月份要做一笔借所得税费用贷应付税费-企业所得税的分录呢?如果第二季度预缴了所得税,但是到第四季度利润是亏损的的话之前预缴的所得税会退回来吗?
1/594
2020-07-06
我收到3400元工程款,人工费2772.28,租赁车费594.06应交税费33.66这个月就这一个业务我怎么做分路,和结账
8/371
2024-01-27
应纳税所得额和预计负债这里都有怎么样关系? 一做题又是所得税又是预计负债我就完了 比如说保修费用冲减了预计负债,本期抵税的是冲减掉的保修费的金额是这个意思吗? 余下的预计负债还在账不影响交所得税 就是说预计负债单纯的在账面上有余额的时候,我不用管,如果题里说预计负债转到销售费用上,这笔转出来的款是可以抵减所得税的是这样吗?和那个坏账准备一样的吧
1/2756
2020-08-24
小规模,专票不含税16万,普票不含税17万,一共应交增值税1万多,因为代开时预交了4千多,报税时只交了6000,那么附加税按1万交还是按6000交?
1/423
2019-01-14
老师,房开公司按毛利率季度预交企业所得税,一直没有确认收入和成本,年度汇算清缴怎么弄,把预交税款和毛利率汇总申报吗?
1/335
2023-03-20
结账增值税时候,应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个科目转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 还是直接转到 应交税费-未交增值税
1/948
2019-02-22
老师你好,2021年个人所得税在电子税务局上申报以全年60000扣除,不需要预扣,今天我申报了,还是要预扣预交是怎么回事
1/620
2021-03-02
公司是建安类,核定税率11%,公司下月要开专票,,预交开票金额2%税款,余下9%税款有进项材料票可全额抵完,余下9%税款还要交城建税,教育费附加等附加税款吗?
1/571
2017-08-28
请问劳务公司上月未开票收到一笔款4000,本月才开票和预缴,如果想在上月不确认计提税费等本月预缴才做税费的话,分录是不是这样做: 上月:借 银行存款 贷:应收账款 本月:借 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
1/560
2020-03-18
老师,我想请问下我们公司和A公司接个外地X项目的劳务合同,现我们又劳务分包一部分出去给B公司,我们要给A公司开100万劳务发票,需要到项目所在地X地预交100万的增值税,B公司要给我们开票30万也需要到X地预交增值税,那我们公司在X地预交是按100万预交呢?还是按100-30万去预交呢?如何操作呢?
2/840
2019-09-03
计提2月应交的增值税分录是:应交税费,应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税,那3月交的时候借:应交税费——未交增值税,贷银行存款,对吗?那这样的话应交税费,应交增值税,转出未交增值税不是一直有余额吗?
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2018-04-09
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