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您好,老师,请问,内账平常账务处理不核算税,那到了月末是不是也不用计提增值税和附加税,等下月扣费的时候直接就计入费用中?还是说月末的时候根据外账那边核算的增值税数据,做一笔计提应交税费-未交增值税?
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2019-09-28
应交税费 --- “预交增值税”明细科目,核算一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等,以及其他按现行增值税制度规定应预交的增值税税额。 发生时: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末: 借:应交税费 ---“未交增值税” 贷:应交税费——预交增值税 请问分录是否正确?
1/2088
2021-03-04
老师,当月有部分未认证的进项票计应交税费-应交增值税(待认证进项税额)?
1/728
2020-12-26
借 应收帐款;贷 主营业务收入 贷 应交税金-应交增值税;借 应交税金-应交增值税;贷 营业外收入-减免税金对吗
1/1338
2017-10-23
老师,1月增值税报表上出现,期初未交税额3000多,期末未缴数额和欠缴数额也是同一个金额,但是这个月的应纳税额是0,我现在申报,就要在公户上扣款这3000多吗
1/643
2020-02-23
老师,我想问下,其他应交款–养老金(往年的)在借方,我能不能在今年调整一笔,借利润分配–未分配利润 贷 其他应交款–养老金 把其他应交款–养老金,冲平,无余额
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2022-01-10
小企业会计准则下,小规模公司销售收入的税费是计入应交税费应交增值税还是未交增值税
1/1242
2021-03-30
税收滞纳金交不交税费?
2/1249
2021-07-04
老师,一般纳税人用小企业会计准则还用应交税费-未交增值税这个科目吗?
3/1165
2021-06-03
每个月0申报不交税的 金税盘里要不要每个月进去弄一下什么东西
1/1630
2018-09-22
我平时每月定额不超过3万不交税,2月份我没领手撕票,3月份我领了2.5万手撕票又开通金税盘开了1万票,这个算超吗
1/1720
2020-03-21
老师 ,7月1日后还可以减资吗?注册资金1.2亿,实收资本891万,未分配利润579万,减资涉及交税吗
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2024-07-02
月末应交税费一应交增值税(销项税)和(进项税)余额结转到应交税费一应交增值税(转出未交增值税),进项税和销项税余额为零,对吗?
1/666
2019-03-03
老师,去大厅交税的时候用不用带金税盘?
1/1036
2020-05-20
老师,小规模纳税人开票税金记入应交增值税里 后来转一般纳税人,冲红了这张发票,就负数凭证就可以了吗? 增值税怎么挂账呢?要结转到未交增值税里面吗?
1/552
2020-05-14
老师,1、在我的帐套中,应交增值税-未交增值税科目中有2019.12月份的余额:25437.96元,请问怎么处理,2、本月有进税额854.72元的进项税额的负数发票,是对方开出的,并退回了现金854.72元给我公司,请问这个帐务怎么处理?3、我公司于2016年开出了一张发票58400元,但对方没有做帐,并且也把发票退给了我们,我们于今年1月重新开了一张金额相同的发票,那我公司可不可以开出红字 发票呀?谢谢!
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2020-04-19
老师,请看图,这是初级课程上的一个例题。但是我平常做账的时候,缴纳增值税都是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款来做的。究竟哪个正确呢?
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2015-12-17
老师,我们是生产出口企业,之前是代帐公司代的帐,他们的增值税从未结转,现在我想把结转了,但是感觉有差异,结转后增值税有借方余额13791.58元,应交税费-未交增值税余额是-12271.54元,我现在应该怎么办呢
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2018-03-26
老师好, 1、预缴增值税 借:应交税费--预交税款100元(老师,二级科目预交税款,也就是是预交增值税吗?) 贷:银行存款100元 2、次月抵扣预缴增值税 借:应交税费--未交增值税100元(老师,此栏借方有余额,怎么结平?) 贷:应交税费--预交增值税100元
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2022-04-01
老师,请问我公司每月月底结账前,我都会把“未交增值税结转一下”,如次月有增值税缴纳时,就直接做“借:应交税费-未交增值税”,贷:银行存款“。但这样做之后,我在科目余额表里看不到我今年实际交了多少增值税,请老师告诉我下正确的分录应该怎么做我 才能在科目余额表知道我今年实际交了多少增值税
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2022-03-04
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