下列实质性程序中,与查找未入账应付账款相关的有(  )。 A.针对资产负债表日后偿付的应付账款,检查银行付款单据和其他原始凭证 B.检查资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相应凭证,关注其验收单、供应商发票的日期 C.检查资产负债表日后现金支出(支付应付账款)的主要凭证,询问被审计单位内部或外部的知情人员 D.以应付账款明细账为起点,选取异常项目追查至相关验收单、供应商发票以及订购单等原始凭证
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2024-04-02
上个月把应该做成成本的工资做成了应付职工薪酬怎么弄?
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2019-09-18
从个人工资扣除的工会会员会费是不是要做到其他应付款-工会经费-企业留存里面,后期还要作什么样的处理吗
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2018-11-19
上月其他应付款工会经费写入了应付工会经费,本月如何调整
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2019-07-30
外账中审批支付的金额比实际支付的少,需要重新审批吗?不审批做到外账中有问题吗?
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2017-02-23
员工离职,应发的工资是3000元,但是想让公司帮其多交一个月的医保,医保总计是353.97元(个人74.52,单位279.45)但这一个月的医保全部由个人承担,可否这样做账 借应付职工薪酬-工资 贷:银存 其他应付-个人承担的医疗+养老+失业---第一个月需扣除的 其他应付款个人医疗--第二个月需扣除的 应付职工薪酬医疗(单位)--这个是第二个月需要单位缴纳的,其实是个人承担的
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2022-03-02
就是员工像迟到早退这样的罚款在工资表里扣减下来,做为员工基金的话要怎么记账呢? 有老师回复说借应付职工薪酬工资 贷其他应付款。 意思是这些钱相当于放在“其他应付款-部门基金”这个账户里,然后有团建花费直接在其他应付款里按上面的分录那样冲掉嘛?不用再做费用了嘛?
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2022-03-29
一、某企业发生如下经济业务: (1)2019年5月10日购买设备一台,价款600000元,增值税率13%,以银行存款支付,需进行安装。 (2)购买材料100000元(不含增值税),以银行存款支付,全部用于安装工程。 (3)应付安装人员工资228000元。 (4)2019年5月31日,设备安装完毕交付生产车间使用。 (5)该设备预计使用10年,净残值率5%,采用直线法计提折旧。(假设该企业折旧统一在年末计提折旧)。 要求:根据以上资料完成相关账务处理,计算2019年该企业应计提的固定资产折旧额,并做相应账务处理。 1、购入需要安装设备()()() 2、交付安装()() 3、购买用于工程的原材料时()()() 4、工程领用材料时()() 5、支付工程人员工资()() 6、工程完工交付使用()() 7、固定资产每年应计折旧额() 8、2019年应计折旧额(),编制计提折旧的分录()()
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2020-06-12
您好,老师,请教下2018年年报财务报表申报,借入股东现金 分录 借:现金12000 贷:其他应付款(股东的)12000;支付了每个月工资 分录 预提工资-借:管理费用 贷:应付工资; 支付时 借:应付工资 贷:现金;,填负债表出现数据,其他应付账款-12000,管理费用:12000,营业利润-12000;这样就造成了负债表不平衡,请教下咱处理?谢谢
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2019-05-15
您好,我想问一下,我们公司对供应商违反我公司各项规定的罚款,应该计入营业外收入吗?审计提出我们没有罚款资格,不应计入营业外收入。
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2019-04-17
老师,我想咨询一个问题,单位和施工企业打交道比较多,施工单位做的活17、18年竣工后都付了75%的进度款,剩下的钱现在还在审计中,这个税率怎么算?是按施工期间的?还是19年新的税率呢?
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2019-06-17
酒店审计属于会计岗吗。大专,满五年工作年限但是其中两年是酒店审计岗。如果考过认证能过吗?
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2022-03-09
老师,快递公司,把快递员的工资计入成本,借:住营业务成本 贷:应付职工薪酬 我想问下,计提的工会经费,会计分录怎么写啊
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2021-04-28
计题社保用走应付职工薪酬吗
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2019-08-06
请问谁能手写一下①⑤⑥的会计分录,我就是不知道应付职工薪酬-(这里对应的二级科目名称怎么写)金额……例如①分录里 借:应付职工薪酬-职工工资、奖金、津贴和补贴660000 贷:银行存款562700 应交税费-应交个人所得税(个人)17900 应付职工薪酬-社会保险(个人)20000 应付职工薪酬-住房公积金(个人)59400 不知道这样写对不对?应付职工薪酬-后面这里的二级科目应该怎么写?
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2019-08-16
上年少计提的工资,调整的是借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 做的这笔分录这个月可以冲销吗 因为上月出纳把补发的上年的工资分录做错了 应该做其他应付款―工资 做到应付职工薪酬了 那这个月可以把上月做的调整分录冲销了吗
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2017-03-06
请问去年的工程合同款60万元,2022年借费用60万,其他应付 30万,贷银存 30万(预算分录 借事业支出30万,资金结存30万),今年结算审计后实际总费用59.5万,减少的0.5万怎么编分录?
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2023-10-27
老师好,购进货物已经付出款项了,但是年末没有取到发票,这样的话年末审计应该怎样处理呢?
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2020-03-26
公司 xx项目为取得项目资本金 从政府投资的其他部门共审计出9700多万元的非货币资金 这个款应该怎么做会计分录呢?
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2018-10-30
老师好,请问公司支付给临时人员的工资如何写分录,这样可以吗?不需要计提吧?不需要应付职工薪酬科目吧
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2020-02-19