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现在“六税两费”政策颁布了,然后税务局给退了印花税附加税和增值税,我做账的时候可以直接放到其他收益里面吗?
1/481
2022-04-14
老师,公司是一般纳税人,贸易型企业,纯出口,没有内销,《出口退(免)税资格认定申请表》上的退(免)税计算方式选项在第2个的退免税划了勾,那么公司是享受退免税政策是吧?那么我们在每个月国税增值税申报时,填写附表一时,主营业务收入应该是填写在第三栏免抵退税那里,还是第四栏免退税那里啊?
1/700
2016-12-13
增值税小规模纳税人和增值税一般纳税人的区别?
3/3408
2019-04-12
财政部、税务总局发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》。《公告》明确,从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源,可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。除纳税人聘用的员工为本单位或者雇主提供的再生资源回收不征收增值税外,纳税人发生的再生资源回收并销售的业务,均应按照规定征免增值税。增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策,碳酸锂产品怎么计算
1/50
2023-03-24
财政部、税务总局发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》。《公告》明确,从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源,可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。除纳税人聘用的员工为本单位或者雇主提供的再生资源回收不征收增值税外,纳税人发生的再生资源回收并销售的业务,均应按照规定征免增值税。增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策,碳酸锂产品怎么计算
2/1857
2022-01-01
请问是这样登吗?应交税费是1000,上期留抵扣额是包税金税盘和进货认证通过的发票620, 借:银行存款6882.35,贷:主营业务收入5882.35应交税费增值税-销项税1000 借:应交税费-未交增值税620,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 620 借:应交税金——应交增值税380(转出未交增值税) 当月的 贷:应交税金——未交增值税 380 次月交纳增值税 借:应交税金——未交增值税 380 贷:银行存款 等科目380
2/677
2015-10-26
老师您好,结转12月未交增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录是什么意思呢
2/1230
2021-06-30
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
3/2523
2019-03-06
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 期末多交增值税为什么从借方余额转出?不是可以留抵吗?
2/2729
2020-06-29
老师,当月计提增值税是不是应该借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。次月缴费借:未交增值税,贷:银行存款?
4/974
2018-07-31
现金流量表里应交税费 增值税是当期期末应交增值税还是当期实缴增值税
1/1155
2022-04-23
生产企业,一般纳税人,出口销售自产货物,1笔2018年4月一般贸易出口的报关单,于2019年4月开具0税率发票,该发票的RMB为117元,还未申报出口退税,税务局要求视同内销缴纳增值税。5月发票开具的免抵退收入为300元 现,借:主营业务收入—外销117 贷:主营业务收入—内销100/销项税17 入账 填报增值税附表一时于13%的货物栏/开具其他发票列填入销售额100,销项税17;于免抵退税收入栏填入销售额183,增值税征管系统显示征管系统比对不通过,报表销售额与征管系统差了17,无法申报增值税 想问下到底该笔视同内销征税的收入如何调整入账?填报增值税?
1/1325
2019-06-10
1.公司增资,比如说多了一个投资人,注册资本增加,要交除印花税之外的其他税吗? 2.公司估值增加,会影响这些投资人的税吗? 3.法人股权转让,交个税的比例是多少? 4.公司估值增加,股权转让的人退出要按什么交个税?
1/635
2020-05-28
下月交纳增值税时,借:应交增值税一未交增值税,贷:银行存款是这样吗
1/292
2017-03-01
已经预交了的增值税为什么要计提到未交增值税而不是已交增值税?
1/3374
2018-09-22
增值税申报时的增值税与开票系统中的增值税金额不一致,如何处理?
1/3575
2018-01-08
增值税纳税申报表附列资料(一)中开的外销发票是填在免抵退税开具其他发票这一栏还是免税,如何区分写两列
1/1790
2018-04-27
请问一下老师,小规模纳税人当月代开专票当月作废,已缴纳的增值税和城建税没退,税管员让留抵,分录怎么做呢?
1/1028
2019-12-03
小规模的到税务局发票 收取3%的增值税税额 如果当月发生额没有超过三万 这个交了的税额会不会退回来啊?
2/786
2016-07-23
8月份开有增值税发票9月份购方退回销货方9月份在税局开红字发票10月份电子申报税,如何填纳税申报表
3/1170
2014-11-16
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