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你好,我进项为0,销项为15000,怎么做增值税转出
1/172
2022-02-11
预收款可以在结转为收入时再缴纳增值税吗
2/1241
2019-01-01
月末进项大于销项,怎样结转增值税,具体分录
1/635
2018-07-23
免缴的增值税没转入营业外支出,该怎么调账
1/424
2019-02-23
想问一下 这个金额怎么来的 转出增值税[图片]
3/234
2022-05-26
我们小规模,这个季度开超了,增值税怎么结转
1/753
2021-07-12
计提转让金融商品应交增值税的分录怎么做
1/7296
2019-06-27
出口转内销产品的交的增值税应该怎么做账
1/1093
2017-10-30
在结转计算本年利润的时候,增值税怎么处理??
1/2236
2019-07-07
你好就是 那个增值税为负的怎么做结转分录
6/966
2022-05-18
老师,月末结转增值税的分录怎么做账务处理
2/872
2022-01-25
向光明有限公司销售A型设备80件,每台售价为4200,计价款为33600元,增值税为57120元,产品已发出,价款及增值税已收到存入银行,这个怎么做分录 1. 应收账款:33600元 2. 增值税:57120元 3. 银行存款:90720元 借不是销售费用吗?
1/277
2023-04-19
老师,请问期末留抵税额怎么做分录 进项大于销项的分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗?接下来又是怎么做的
1/1999
2020-01-04
老师,我之前因为当月没有销项只有进项所以,我当时将进项税计入待认证进项税; 当时 借:管理费用--差旅费 应交税费——应交增值税(待认证进项税)贷:其他应付款, 那我现在需要交销项税是不是转出来就是;借:应交税费——应交增值税(进项税) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税); 结转增值税时;借:应交税费——应交增值税(销项税) 贷:应税税费——应交增值税(进项税) 应交税费——未交增值税 次月初交税时:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2/221
2023-03-23
去年第三季度的增值税做错了, 我做的分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 153.97 贷:应交税费-未交增值税 153.97 借:应交税费-未交增值税 153.97 贷:银行存款 153.97 当时没注意,这个153.97里有5.2是城市维护建设税。请问现在怎么改呢
1/299
2022-04-14
老师好,本月认证发票,分录为,借原材料1000,应交税费--应交增值税--进项税1300,贷银行存款。税法规定这个进项需要转出。借应交税费--应交增值税--进项税额转出1300,贷应交税费--应交增值税--进项税1300,然后,借原材料1300,贷应交税费--应交增值税--进项税额转出1300。老师,分录对了吗?我怎么感觉这个分录好绕呀。
1/868
2020-08-09
老师请问下,增值税明细科目有:进项税额,销项税额,出口退税,进项税额转出,已交税金,未交增值税。平时公司就进项发票进来借:应缴税费-增值税,销项发票出去袋:应缴税费-增值税,缴纳增值税借应缴税费-增值税,金蝶系统里这么多明细科目都应该怎么填写会计分录呢?
2/995
2016-01-28
为什么要把应交税费——销项税额 转到未交增值税——简易计税?
1/739
2018-04-09
老师,年末了,进销账税晚不要一次结转到银行间税费转出未交增值税里面去
1/598
2019-01-15
老师,应该税金,增值税,不用交税,应该转营业外收入,但是没有转,我应该怎么办
5/239
2021-09-13
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