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老师,我想咨询一下关于母公司吸收合并子公司的债权债务(其他应收款,
其他应付款
),子公司这边的账务处理
6/1713
2021-10-20
请问老师:这里同两个人有
其他应付款
和其他应收款,可以合并为一个科目吗?
其他应付款
是个人业务,其他应收款是备用金。
1/2764
2021-01-25
老师,企业社保当月交当月,工资也是隔月发,个人部分是不是挂其他应收款,当月交上月的社保费,个人部分挂
其他应付款
吗
2/280
2024-11-21
公司某银行账户要销户了,销户前发现还有点结息就转到结算过渡户,之后再由结算过渡户转到公司另一个账户,做账时,结算过渡户用其他应收款或
其他应付款
—结算过渡户表示么?
4/1627
2021-06-17
你好老师,我们以前交个人公积金用的是
其他应付款
-个人公积金,从2023年开始想用其他应收款-个人公积金,还用把以前的
其他应付款
-个人公积金转到其他应收款-个人公积金吗?
2/359
2023-03-08
发放上个月工资,代扣代缴的社保和公积金应该是
其他应付款
还是其他应收款啊发的上个月的,肯定是先交费,后发工资了,我也是填的其他应收,但是系统提示我做错了,我看视频解析是
其他应付款
不明白了
1/1137
2021-08-30
老师好,我是做内帐的,开始我做付个人社保的时候用的“
其他应付款
-社保费“,后来我发现这个科目不对,我现在把这个科目“
其他应付款
-社保费“做平之后,下个月我改成”其他应收款-个人社保费“,这样可以吗?谢谢
2/871
2023-06-29
你好,我想问一下,外账工作做错账了,
其他应付款
-公积金贷方负数和其他应收款-公积金借方正数,要怎么调整呢
4/1114
2022-05-16
我公司是保理公司,之前跟股东借款(无偿借款)用于生产经营的资金流转(客户转让应收账款给我们,我们把资金转给客户,赚取利息和手续费)我入了
其他应付款
科目,现在这个这个借款基本上都是即将成为长期借款,是否可以转入长期借款,还是继续在其他应付账款挂着,谢谢
1/1611
2020-03-23
应收账款为负数,调整到预收账款还是应付账款,
其他应付款
为负数,调整到哪个科目
5/1696
2022-01-04
老师,您好。我在学习过程中发现我们公司在缴纳员工社保及公积金时。分录为:借:应付职工薪酬/社保/公积金(公司承担) 其他应收款/社保/公积金(个人承担) 贷:银行存款 可是我在我们的实操中做题时个人承担部分放到
其他应付款
的借方了,这个是我们公司记账的时候出现错误了吗?
1/488
2017-11-05
老师,你好,比如我司员工11月社保自己承担是800元,因为12月才入职,12月社保正常缴纳单位部分单位扣个人部分个人扣,12月社保比如单位部分2000个人部分1500,现在这个员工11月代交的社保在12月发工资的时候只扣了400元,我先计提借:其他应收款-个人A800元 贷:银行存款800然后发工资的时候借:管理费用-工资20000借:管理费用-社保单位2000贷:应付职工薪酬-工资20000贷:应付职工薪酬-社保2000发工资的时候借:应付职工薪酬-工资20000贷:
其他应付款
1500贷:其他应收款款-个人A400贷银行存款18100,。你看这样对嘛
1/503
2020-03-06
老师现在公司代扣代缴的个人社保费计入哪个科目 啊 其他应收款还是
其他应付款
还是计入应付职工薪酬
2/1715
2016-07-07
公司要做股权转让,需提供往来明细账,能否提供(其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、
其他应付款
)的会计科目明细账的模板?
1/2268
2017-04-25
计提工资时,个人负担的社保和公积金等是用其他应收款?
其他应付款
?还是应付职工薪酬--社保(个人负担)。网上搜索,用哪个的都有,标准做法用哪个科目?
3/1297
2017-04-20
老师您好:社保和发工资不计提直接这样做可以吗?借:管理费用-社会保险,其他应收款-代扣个人保险。贷:银行存款.发工资借:管理费用贷:应付职工薪酬-工资。借:应付职工薪酬-工资,
其他应付款
-代收个人保险。贷:银行存款.
4/772
2020-05-17
兄弟单位帮我公司支付了10月工资,会计分录:借:其他应收款。 贷:银行存款。那我公司该怎么做账?是做
其他应付款
还是应付职工薪酬
1/1443
2017-10-30
我提问:扣员工伙食费(伙食费:部分员工支付,部份公司支付)和代扣代缴社保公积金。计提工资时和发放工资时的分录是? 06-15 黄老师 会计师 06-15 你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金 我回复:计提时不用体现伙食费和代扣代缴社保公积金? 另外做成
其他应付款
可以吗?06-16 我回复:计提时体现伙食费和代扣代缴社保公积金?和计提时 不体现伙食费和代扣代缴社保公积金?有什么区别?06-16 黄老师
1/1258
2016-06-30
借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
-法人 老师,这法人的应收和应付可以对冲吗?公司账上挂了大额的
其他应付款
-法人,怎么处理?
2/1671
2021-04-24
老师,我们公司2名员工,每月工资支出10000元,每月有260元医疗保险费支出(公司承担200元,员工承担60元)。不知道以下我做的两种分录 哪个对?如果都不对请您教正确的分录。 1:第一种 医保局把医保费划走时我做的分录: 借:管理费用-医疗保险金:200 其他应收款-医疗保险金:60 贷:银行存款:260 计提并支付工资时 借:应付职工薪酬-工资:9800 贷:其他应收款-医保金:60 银行存款/
其他应付款
:9740 借:管理费用-工资:9800 贷:应付职工薪酬-工资:9800 2:第二种 医保局划走医保款时 借:
其他应付款
-医保金:200 其他应收款-医保金:60 贷:银行存款:260 计提并支付工资时 借:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260 贷:
其他应付款
-医保金:200 其他应收款:60 银行存款:9740 借:管理费用-工资:9740 管理费用-医保金:260 贷:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260
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2022-02-17
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