老师好,我是做内帐的,开始我做付个人社保的时候用的“其他应付款-社保费“,后来我发现这个科目不对,我现在把这个科目“其他应付款-社保费“做平之后,下个月我改成”其他应收款-个人社保费“,这样可以吗?谢谢

半夏花语
于2023-06-29 17:40 发布 1116次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-06-29 17:43
对的,可以这么做的。
相关问题讨论
都可以的,冲平就是了
2023-05-11 17:51:25
如果先发工资,从工资里扣除后给人家缴纳的就是其他应付款
如果是先缴纳后从工资里扣除的,是其他应收款
2024-08-15 22:19:05
你好,先发工资后缴纳社保的用其他应付款,如果事先缴纳社保后发工资的其他应收款
2022-12-06 11:09:49
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-11-30 13:09:28
同学你好
都是先计提再交,用其他应收款哦。
2024-11-21 16:44:09
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