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1.A公司从银行取得长期借款400万元,年利率为10%,期限为5年,每年付息一次,到期一次还本,筹资费用率为0.1%,公司所得税税率为25%。[要求]:(1)计算该长期借款的资本成本。(2)假如不考虑借款手续费,该长期借款的资本成本为多少?
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2023-03-02
公司是小规模,这个月买的报税盘460元,维护费50元,会计分录借:管理费用510贷银行存款510 借应交税费-应交增值税510贷管理费用510 月底借应交税费-应交增值税510元怎么做账务处理呢?
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2017-09-11
国企承接了政府的绿化项目80w,先收到了政府20w款,用于项目的费用,我应该怎么做账,收到20w是借:银行存款,贷预收账款;发生费用时是借主营业务成本,贷预收账款;但产生的费用已经超过预收账款的时候,是要贷银行存款吗?刚好是在3月份收到的,但是发生费用是4月份,那第一季度是否要给收到的这20w税费?
1/406
2023-04-25
企业向非金融机构借款,借款利息在银行贷款基准利率的4倍以内是否都可以据实列支成本或费用(有税务局开具的发票)
1/1920
2017-06-28
老师,请问,公司过帐款不够向员工借款,接:银行存款6000,贷:其他应付款6000,然后公司需要过帐10万出去,借:其他应收款10万,贷:银行存款10万,然后收回来的时候扣了60块手续费,借:银行存款:99940,财务费用60,贷:其他应收款10万,还款给员工,借其他应付款6000,贷:银行存款6000,做内帐,这样做对吗?
1/351
2019-04-23
一月长期待摊付款借:预付账款,贷:银行存款。五月收到发票借:长期待摊,贷:预付账款。中间的234月按照权责发生制还需要分摊费用吗?
2/152
2023-09-19
老师,你好,在公司记账凭证上看到,扣回场地费,借应付账款,贷管理费用,这里应付账款减少,为什么是用管理费用,他们这么记是什么意思呢?
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2016-11-22
A在公司借了一笔23万的款,分录为借:其他应收款A 贷:银行存款,现在他负责的项目所支出的费用由他自己出,抵借支,一直把借支抵完,如果现在一个项目发生了一万的费用,那我分录是借:主营业务成本-某某项目,贷:其他应收账A,请问这样做分录是对的吗?
3/293
2019-04-24
单位转账支票收款人可以是个人吗?转账支票只能单位之间用?出纳业务,办公室人员可以提前借款买办公用品?还是除了差旅费别的都不能先借款?
2/693
2020-03-05
首次购买金税盘的820元如何做分录啊??凭证做的对吗?? 借:管理费用730.12 应交税费-应交增值税-进项税额89.88 贷:其他应付款---借:管理费用-办公费 89.88 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出89.99然后再做一笔借:应交税费-减免税款820 贷:管理费用-办公费 -820可以这样做吗???还是最后贷方做营业外收入
1/703
2017-07-30
租用的厂房装修,之前记账是借:预付账款-预付工程款 贷:银行存款。这是一部分款,未付清,现在全款到票了,部分为付款。我这边是借:长期待摊费用-厂房装修,进项税 。 贷方是预付账款-预付工程款吗?
1/643
2019-06-18
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,2024年12月计提电费308000元【借:制造费用-电费308000 贷:应付账款-暂估308000】,然后2025年1月收到电费发票时,红冲12月做的分录【借:制造费用-电费-308000 贷:应付账款-暂估-308000】,然后再做一笔分录,根据收到的实际电费发票【借:制造费用 应交税费-进项税 贷:应付账款-电力公司】 是这样子做的吗
5/13
2025-02-12
老师,你好,我看我们公司以前的一笔账,是我们收到利息,我们会计写的是借银行存款,借财务费用,财务费用金额用的红笔写的,两个金额都在借方写的,这是什么意思
1/693
2016-11-17
公司收到财政局拨款,此款我放入了其他应付款-专项应付款里啦,之前产生的费用都是借管理费用,贷其他应付款-某某,当用这笔专项应付款还某某钱时,怎么做会计分录呢
1/3098
2019-01-12
公司新成立还没有开基本户,法人垫付的费用分录借:管理费用 贷:其他应付款 这样的款这笔分录需要什么凭证呢
3/1202
2020-07-10
老师,我有张进项发票,老板说过几个月付款,我是不做账等付款做账,还是做借管理费用 进项税额,贷应付账款,等付款了在借应付账款,待银行存款呢
4/95
2023-11-30
老师,4月要交第一季度的企业所得税,我是3月计提所得税的费用,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税,还是4月要交所得税的的时候再做计提,借所得税费用,贷应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,贷银行存款
3/1080
2023-03-31
老师,你好。问一下“其它应收款”可列支成本费用,当有原材料入库时且有票,分录是不是“借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:其它应收款”如果买的办公用具且有票,分录是不是“借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:其它应收款”?
5/453
2021-12-18
内账10月份支付了9月剩余的部分房租和10月的正月房租,怎么做分录,是不是9月底做分录 借:管理费用-房租 贷:应付账款。10月份付款时做分录 借:管理费用-房租 ;应付账款 贷:银行存款
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2016-11-14
这个用途写着:城镇企业职工基本养老保险 备注着:黄先宝退费 借:银行存款 贷:其他应付款 这个是用途:失业保险 备注:黄先宝退费 借:银行存款 贷:其他应付款 老师我这样子做的分录对吗
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2020-04-10
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