老师,收到供货商的折让发票怎么入账
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2020-06-19
老师您好,请问供应商给我们公司开了增值税专用发票,但因发票开具不规范给退回去了对方也收票了,供应商重新开具了发票给我司,且该发票已认证货款已结,但是我司税务系统上提示退回该供应商的那张发票我们还没认证,剩余天数不多,也就是说对方没将退回的发票作废,那这个我们应该怎么做,对我司会有什么影响?
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2017-11-13
上月购进一批设备,货已给客户,供应商的票也收到,但合同分期支付,第三期才开到这些硬件货款的发票。请问结转成本是依据已发给客户的当月结转库存商品,还是已开票给客户当月再做分录?
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2018-12-12
老师 12月份还可以做暂估入库吗,因为我方把发票都开出去了,但是供货商有些发票没有开给我们,要今年才来给我们
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2022-01-04
转给供货商207500,他们给开出的发票总金额少0.3元,怎么办?能下账吗?
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2018-11-28
我们的供货商寄来了42万的发票,但是销售方却不是我们的供货商,怎么回事,税局查到有问题吗
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2016-06-27
请问,我们是外贸出口企业,4月份有一笔出口业务,对应的进项发票3月份已经认证,但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了,所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了,要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗?供应商现在就不给我们重开发票,非说让我们冲红
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2019-07-19
请问给供应商付款发票没到,付款金额记在应付账款的借方还是贷方?
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2018-05-16
老师,这是采购返利,我是采购方,供应商给了我红字发票,贷方应该是收入怎么会是成本呢?因为是我可以少付钱给供应商啊是收入啊
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2018-11-20
有个业务是供应商免费借给我设备(不签合同,不开发票),我再把设备借给我的客户用,我收客户押金(签合同,不开发票,网银备注的押金或样机保证金)如果合同到期,设备损坏,客户就购买机器,客户向我付差价,此时我们再向供应商付款,如果设备正常,客户退机器给我,我退客户押金,我退给厂家设备,都是免费的。 厂家借给我设备,我借给客户设备(属于库存商品),这两个业务,我怎么做分录?我都没买设备,我有权利借出去吗?
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2021-12-12
请问一下老师,做充值平台收取的客户款项开具什么发票 税率是几个点也(是一般纳税人) 这个属不属于电信行业 因为是我们收款 但是我们的供应商不直接是移动联通,而是他们授权的代理商 我们打款给代理商,代理商给我们开票 最终充值款是给到了移动联通的,也是由移动联通提供相应的通话流量服务
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2020-06-02
给供应商汇货款,取得发票后,分录:借:库存商品,应交税金进项,贷:应付帐款,冲预付,借:应付帐款,贷:预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款,原因是帐名不符退回的,分录怎么做?做成,借:银行存款,贷:预收帐款,正确的分录是什么?
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2019-02-20
老师,我上个月因为没有收到供应商开具的发票,所以是暂估入库,这个月收到了进项发票,要怎么做呢。之前做的分录是,借:库存商品贷:应付账款 -暂估款 借:应付账款暂估款 贷:银行存款,因为这里的库存商品是含税的,可是我要确认成本不是不含税的吗
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2020-02-12
但是供货商开出的是13万的正常货款发票
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2019-12-25
如果钱打给供货商了,货也收到了,但是没有收到发票怎么入账
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2020-07-22
你好,我们跟供货商要求开13个点的发票回来,供货商要收我们10个点的税点,请问这个十个点是按货款的10%算,还是按货款/1.13*10%算
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2019-11-18
公司未收到供货商开的发票 也没有付款给供货商,现在要开票给客户,这样做正常吗?
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2019-01-21
公司A送给客户B2500元的提货券,客户B向供货商C提了3000元的冰箱,另外500元是自费的,现在公司A和供货商C结账,发票可以分开开具吗?给A开具2500元发票,给B开具500元的发票,具体内容怎么开具?开具冰箱吗?
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2021-09-23
我们是出口企业,每次出口申报提示换汇成本低,这次要求供应商提供资料协助调查,这个问题严重吗,供应商开来发票用于出口退税的发票晚于关单时间,这个问题影响退税吗
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2019-11-19
请问一个山体爆破项目,然后供应商把废石头运输到一个地方填海,那请问供应商这个税率开具多少个点的发票给我司呢
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2019-04-11