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一件代发, 供货商只是代替我公司发货了, 进销项的发票都是正常开的
1/1139
2020-01-14
和同一家供货商签订两份水泥合同,单价不一样。可以在同一张发票上开两个不同单价的水泥吗?
1/1247
2019-11-19
供货商签订了合同,然后合同里面的产品和发票开的产品完全不一样,这样涉及虚开嘛?
1/1057
2019-03-19
老师 咨询一下 代收A的钱 付给B 怎么做账 其中B是供货商 货物发票已开
1/889
2019-08-19
老师,收到供货商的折让发票怎么入账
1/1502
2020-06-19
上月购进一批设备,货已给客户,供应商的票也收到,但合同分期支付,第三期才开到这些硬件货款的发票。请问结转成本是依据已发给客户的当月结转库存商品,还是已开票给客户当月再做分录?
1/746
2018-12-12
老师 12月份还可以做暂估入库吗,因为我方把发票都开出去了,但是供货商有些发票没有开给我们,要今年才来给我们
7/852
2022-01-04
转给供货商207500,他们给开出的发票总金额少0.3元,怎么办?能下账吗?
1/591
2018-11-28
我们的供货商寄来了42万的发票,但是销售方却不是我们的供货商,怎么回事,税局查到有问题吗
4/915
2016-06-27
请问给供应商付款发票没到,付款金额记在应付账款的借方还是贷方?
1/1091
2018-05-16
你好,由于供应商提供的配件有问题导致生产成成品的时候有问题需要报表,成本1000,扣了供应商1400元,请问供应商应如何开票及账务如果处理,请看附件列示的分录
4/282
2022-05-26
给供应商汇货款,取得发票后,分录:借:库存商品,应交税金进项,贷:应付帐款,冲预付,借:应付帐款,贷:预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款,原因是帐名不符退回的,分录怎么做?做成,借:银行存款,贷:预收帐款,正确的分录是什么?
1/508
2019-02-20
老师,我上个月因为没有收到供应商开具的发票,所以是暂估入库,这个月收到了进项发票,要怎么做呢。之前做的分录是,借:库存商品贷:应付账款 -暂估款 借:应付账款暂估款 贷:银行存款,因为这里的库存商品是含税的,可是我要确认成本不是不含税的吗
1/1554
2020-02-12
供应商9月给开的折扣负数发票,今天拿过来,要如何申报?
1/340
2019-01-14
供应商送的免费样片卖给客户可以开增值税专用发票吗
1/514
2015-10-30
老师供应商跟我开的发票出现异常怎么处理,已经抵扣了
1/97
2024-04-09
饭店厨房买的菜品肉海鲜等,供应商不给开发票,怎么做账
1/737
2020-09-24
供应商在31号开出的进项发票,可以在4月报税前认证吗?
1/682
2019-03-31
请问,我们是外贸出口企业,4月份有一笔出口业务,对应的进项发票3月份已经认证,但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了,所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了,要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗?供应商现在就不给我们重开发票,非说让我们冲红
3/2433
2019-07-19
我们是出口企业,每次出口申报提示换汇成本低,这次要求供应商提供资料协助调查,这个问题严重吗,供应商开来发票用于出口退税的发票晚于关单时间,这个问题影响退税吗
1/919
2019-11-19
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