为什么报销差旅费是贷其他应收款而不是其他应付款
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2018-11-21
老师问个问题!收半年承兑换成一年的承兑!中间能挣多少好处费?
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2022-02-25
工资计提和发放的分录有些不明白,计提是贷应付职工薪酬-工资/社保/住房公积金/福利 其他应付款-社保/住房公积金?这里的工资是实发数?社保和公积金公司和个人分别承担,发放时借应付职工薪酬-工资(应发数)贷银行存款(实发数) 其他应付款-社保/住房公积金 应交税费-应交个人所得税(代扣)那公司承担的社保公积金也发给员工了吗?
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2018-11-18
我们这边的工会经费是按月缴纳,计提是借:管理费用 贷:其他应付款 下月缴纳时候是借:其他应付款 贷:银行存款。 有工会费用支出时候,比如员工节日慰问借:其他应付款。贷:银行存款/库存现金。我不知道这样做对不对 支出是借在管理费用还是其他应付款?
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2019-07-16
老师 收到个人开的技术咨询费发票3000元,要代扣个税 借 管理费用 3000 贷 银行存款 2560 应交税费-个税440 如果公司给交个税 借 管理费用 3000 贷银行存款 3000. 交个税 借 营业外支出440 贷 银行存款 440 ,这3个分录对吗
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2024-06-05
去年有笔费用不该做,当时是 借:管理费用 100000贷:其他应付款;我今年是不是做 借:管理费用 -100000 贷:其他应付-10000,借管理费用 100000 贷:以前年度损益调整
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2017-03-29
你好老师,增值税不用未交增值税,直接做借:应交税费—销项税 贷:应交税费—进项税 贷:应交税费—已交税金 借:应交税费—已交税金 贷:银行存款
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2021-07-12
因我公司账户不能接受承兑,对方用银行承兑付款的,收款方账号无误,想更改接收账号,此承兑可以撤回么
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2019-08-12
单位购买电子承兑,对公付款,承兑也已经背书转让,这笔收到承兑及付款的业务我该如何做账?求具体分录
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2018-12-24
老师,你好!缴纳社保和公积金,都不用计提吗? 怎么公司承担的不走管理费用?个人承担的怎么不走其他应收款?
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2019-06-09
老师,我公司给客户订购机票花费1500,分录:借管理费用1500,贷银行存款1500。后来因为客户有事退了一张机票,扣手续费320,返还公司账户420元,分录为借银行存款420,贷管理费用420。但是扣款手续费320的分录是否为借管理费用320,贷银行存款320呢?如果这样做,银行存款就多了320,是哪里出问题了呢?
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2020-07-09
印制宣传页钱已付,发票未到,付款时:其他应收款贷记银行存款,按照权责发生制,当期费用必须进当期,就要做:借:销售费用——广告宣传费贷:其他应收款——暂估其他应收款这一步暂估时,原始凭证附什么?收到发票借:其他应收款——暂估其他应收款贷:其他应收款
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2019-04-04
我公司向政府的林业局每年年未时一次性交纳次年的荒山承包费,再把荒山承包给各承包户种植,于次年年中时一次性收取各名承包户土地承包费。公司收入为承包费的差价。问:分录如何做?
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2019-10-17
票据问题:见票后定期付款的汇票付款期限自承兑或拒绝承兑日起按月计算,并在汇票上记载。 老师能不能白话解释一下,定期付款不是到期日前提示承兑,到日后10日内付款吗?这句自承兑或拒绝承兑是什么意思?
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2021-04-26
建设一项工程,水电费应该由施工方承担,但实际上委托方代垫了这部分款,委托方垫付做账的时候,借–待摊支出 10万 贷:现金10万。现在工程结束了,需要支付尾款,想直接从尾款中减去这部分款项,那委托方收到的发票应该是正常金额还是减去这部分的金额,如何做账?借 建安工程–施工费100万。借 待摊支出–10万,贷:银行存款90万?
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2019-06-28
老师您好,今天在听陈霞老师的内账课程讲到办理银行承兑汇票需要贷款卡,但是我上网查询了一下,贷款卡在14年12月已经停止办理了。所以请问您实际情况是怎样的呢?学生求教。
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2016-08-05
老师,你好,我单位在基本户建设银行有贷款,这个月收到一笔普惠小微贷款减息2500元,请问是冲减财务费用-利息费用吗
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2023-06-06
老师,请问委外加工直接销售的这个加工费挂帐应该怎么做?借:销售费用,贷:应付账款?还是借:主营业务成本,贷:应付账款?
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2022-03-06
我司开承兑,显示提示承兑已签收,收款方说没收到
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2021-08-20
A公司转贷开设贷款专户,实际运用贷款的B公司每月将贷款利息转账至A公司贷款账户,A司账务上作“财务费用”处理,实际本金也是B公司返还贷款账户,A司不用作本金返还账务处理,请问以上处理是否合理?年终所得税清算时会产生什么问题?
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2019-11-16