开给客户的销项发票,客户丢失发票联抵扣联了,发票没有认证,要去税务局申请丢失然后开红字发票冲红么
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2019-03-28
当月已经验旧过的增值税专用发票是否不能作废了?只能当月红冲吗?
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2021-05-18
请问老师,上个月的进项增值税专用发票已认证,这个月对方冲红并重开了一张,这个报税要怎么操作?对方公司说冲红发票他们也要留着做账
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2020-05-25
客户退回来一张发票是2月份的,还是16%的税额,现在我开红字发票,税率如何填写?
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2019-12-13
现在 增值税专用发票验旧以后还可以作废吗?或者跨越红冲有影响吗?
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2021-07-08
老师:对方开具的增值税专用发票,我们已经认证,对方要冲红,怎么操作?
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2020-07-06
本月开出的增值税专用发票,客户信息填写错误,是需要冲红还是作废?
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2019-03-21
收入专票红字发票怎么账务处理
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2019-12-03
老师你好!我们在申报上月增值税时,提示有张红字发票要做进项税额转出,估计是我们在红冲的时候,收票单位已经进行进项抵扣了。请问这种情况怎么处理呢?
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2021-05-18
请问一般纳税人收入红冲了,这个报税这个涉及要哪里负数呢,需要在增值税平台里面开一张收入的负数发票吗,就是这个红冲的金额开一张红字发票
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2019-09-26
请问一下,当月的红字发票作废是怎么操作的?是不是跟平常发票作废是一样的,不会新的发票出来! 我们是销售方,申请开具发票发票通知单,然后也收到对方的红字发票,然后这个月供货方拿来一张蓝字发票,如下图,说是之前的红字发票作废掉了,请问这样是红字发票的作废吗?
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2019-12-11
2019明年5月月开具红字发票,由于1到7月没有收入,就没有做,8月有收入,本月怎样填写纳税申报表一?
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2019-09-09
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产品应交
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2020-07-05
42.甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产
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2020-07-09
1、建筑业小规模有限公司可以申请通用机打发票吗?发票上合计金额是否含税?与增值税发票有何区别?2、申请通用机打发票一联式应如何做账?3、申请通用机打发票后,增值税季报仍旧是每季度不超9万免交增值税么?
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2018-03-31
邹老师 您好 红字发票信息表开错了当月没处理,跨月了 我去大厅申请撤销了,申报表要更正申报吗?
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2019-08-20
请问一般纳税人,能取得同时取得两种发票吗?一种是普通增值,另一种是专用发票,开票也能一种是普通增值,另一种是专用发票吗?做税务账肯肯要做,普通的增值,和专用增值是这样吗?还是说公司只能取得,一种要么是普通增值,要么是专用增值,开票也是一种要么是普通增值,要么是专用增值
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2015-08-27
3月底我方作为购方在电子税务局开了一张已抵扣的发票的红字信息表,对方没开通数电票没办法开红字。后来4月初在ukey上又开了一张红字信息表,对方4月开了红字发票。电子税务局上面的3月底的红字信息表忘记作废了。4月申报3月的增值税的时候,没有看到下面关联的根据红字信息表进项税额转出。现在5月报4月的增值税的时候,才发现连续两个月有同样一笔进项税额转出,才意识到3月忘记作废了。现在该怎么更正?增值税申报表的进项税额转出可以转回来么
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2024-05-15
客户开具了红字信息表,需要在表上加盖他们的公章还是发票专用章后给到我司?
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2017-11-27
老师你好,我们4月收到供应商16张专用发票,这个月需要开红字信息表,我想问下是不是需要开16张红字信息表呀?第一次操作不太清楚,谢谢~
1/677
2019-09-25