老师你好!我们在申报上月增值税时,提示有张红字发票要做进项税额转出,估计是我们在红冲的时候,收票单位已经进行进项抵扣了。请问这种情况怎么处理呢?
月半弯
于2021-05-18 11:05 发布 929次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26

您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00

你好 计入进项税额转出科目。
2019-12-13 16:03:04

借应付账款贷,库存商品进项转出。
2019-12-13 15:30:14
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