请问老师,上个月的进项增值税专用发票已认证,这个月对方冲红并重开了一张,这个报税要怎么操作?对方公司说冲红发票他们也要留着做账

斯文的大雁
于2020-05-25 15:54 发布 2718次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-25 15:55
您好
红冲发票的抵扣联跟发票联也要给您对方的 对方有记账联记账就好了
报税的时候红字发票填附表二进项税额转出 蓝字发票勾选认证正常填写附表二进项税额
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你好,是的,购买方是这样处理的
2021-09-10 09:48:12
你好 ,付款时借预付账款或其他应收款 贷银行存款,发票到借应付职工薪酬――福利费 贷预付账款,然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬――福利费
2020-07-09 06:56:11
同学你好,增值税专用发票开1%是小微企业,享受优惠
2020-06-21 20:00:54
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