请问老师,上个月的进项增值税专用发票已认证,这个月对方冲红并重开了一张,这个报税要怎么操作?对方公司说冲红发票他们也要留着做账
斯文的大雁
于2020-05-25 15:54 发布 2615次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-25 15:55
您好
红冲发票的抵扣联跟发票联也要给您对方的 对方有记账联记账就好了
报税的时候红字发票填附表二进项税额转出 蓝字发票勾选认证正常填写附表二进项税额
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