你好,我开增值税专用发票时,不小心把对方的进项票当成自己的空的专用发票放在了打印机里,结果进项票的内容被销项内容所覆盖,这个进项票还能抵扣吗?
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2019-10-14
是做五金的,品种很多很杂,有客户要了一批设备,要开增值税专用发票,设备里包含一些连我们都开不了的进项票,怎么给客户开同等金额的票
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2017-03-08
红字专票信息表审核通过但是由于输入错误也没有开红色发票 能不能撤销 审核不通过的需要去税务大厅删除吗
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2020-07-15
请问老师:本公司现在红字开出三月的16个点普发票,就该笔业务现在开出13个点专票,分别求红字发票和现在开出蓝字发票会计分录?
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2019-05-24
老师你好!我们在申报上月增值税时,提示有张红字发票要做进项税额转出,估计是我们在红冲的时候,收票单位已经进行进项抵扣了。请问这种情况怎么处理呢?
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2021-05-18
请问一般纳税人,能取得同时取得两种发票吗?一种是普通增值,另一种是专用发票,开票也能一种是普通增值,另一种是专用发票吗?做税务账肯肯要做,普通的增值,和专用增值是这样吗?还是说公司只能取得,一种要么是普通增值,要么是专用增值,开票也是一种要么是普通增值,要么是专用增值
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2015-08-27
请问一般纳税人收入红冲了,这个报税这个涉及要哪里负数呢,需要在增值税平台里面开一张收入的负数发票吗,就是这个红冲的金额开一张红字发票
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2019-09-26
收入专票红字发票怎么账务处理
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2019-12-03
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产品应交
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2020-07-05
42.甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产
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2020-07-09
3月底我方作为购方在电子税务局开了一张已抵扣的发票的红字信息表,对方没开通数电票没办法开红字。后来4月初在ukey上又开了一张红字信息表,对方4月开了红字发票。电子税务局上面的3月底的红字信息表忘记作废了。4月申报3月的增值税的时候,没有看到下面关联的根据红字信息表进项税额转出。现在5月报4月的增值税的时候,才发现连续两个月有同样一笔进项税额转出,才意识到3月忘记作废了。现在该怎么更正?增值税申报表的进项税额转出可以转回来么
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2024-05-15
2019明年5月月开具红字发票,由于1到7月没有收入,就没有做,8月有收入,本月怎样填写纳税申报表一?
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2019-09-09
请问老师,上个月的进项增值税专用发票已认证,这个月对方冲红并重开了一张,这个报税要怎么操作?对方公司说冲红发票他们也要留着做账
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2020-05-25
现在 增值税专用发票验旧以后还可以作废吗?或者跨越红冲有影响吗?
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2021-07-08
本月开出的增值税专用发票,客户信息填写错误,是需要冲红还是作废?
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2019-03-21
老师:对方开具的增值税专用发票,我们已经认证,对方要冲红,怎么操作?
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2020-07-06
某服务业一般纳税人,适用加计抵减政策。2020年6月,一般计税项目销项税额为120万元,进项税额100万元,上期留抵税额10万元,上期结转加计抵减额余额5万元;简易计税项目销售额100万元(不含税价),征收率3%。发现当年4月份已认证抵扣的一张增值税专用发票开具有误,6月份申请开具了红字发票信息单,红字发票暂未收到,增值税专用发票记载的增值税税额为10万元。此外无其他涉税事项。该纳税人当期应如何计算缴纳增值税? 根据上述资料,请逐题写出计算过程: (1)抵减前的应纳税额是( )万元; (2)当期加计抵减额是( )万元;
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2020-06-04
某一按月申报的小规模纳税人,一月份销售货物并开具增值税专用发票4万,开具增值税普通发票3万,未开具发票3万,1月份增值税如何申报
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2022-03-30
买东西的时候开的的普通发票 卖的时候能开增值税专用发票么
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2015-12-29
#提问#请问丢失增值税专用发票联和抵扣联的声责证明怎么出?
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2019-09-18