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老师公司像法人借款,做了会计凭证借方:库存现金贷方:其他应付款,那附的原始单据是什么样的
1/1267
2019-06-15
在2017年 计提 借 税金及附加 87.38 贷 应交地方税附加 87.38 缴纳 借 应交地方税附加 87.83 贷 营业外收入-免税收入 87.83应交地方税附加多确认了0.45 在2018年怎么调整过来啊
3/399
2019-01-11
在结转期间损益和结转本年利润时,本年利润在
借贷方
表示的不一样,结转期间时,本年利润在借方表示亏损,结转本年利润时,本年利润在贷方表示亏损,是么?
1/2173
2019-01-12
你好,老师,我是菜鸟,我想问问,1:贷方100,这个是我们当时交工会经费,法人往公户存的100元,这个是不是写:祁佳敏垫付款 银行存款 借方金额30元,贷方:其他应付款/个人往来 总经理室 祁佳敏 贷款30元; 2:缴纳工会经费 管理费用/工会经费 借方40元,贷方:银行存款40元; 3:银行手续费 财务费用/手续费借方:1.8 ,贷方银行存款1.8;4:银行手续费 财务费用/手续费借方:1.:2 ,贷方银行存款1.2;请问一下往公户大的224300,和200000 这2比钱怎么记账?这个是一个朋友在银行做的贷款,邮政储蓄的,钱必须放到公户了,我们直接取出来给朋友了
4/864
2021-07-12
借方和贷方分别是哪几个科目做分录?如:资产、成本、利润、所有者权益、负债等等这些,哪边借哪边贷,之前老师讲过我忘了,也找不到是在哪章了?
2/201
2023-04-24
老师这个应付账款属于负载类借少贷多意思 在借方减少 应收账款也是减少在贷方 这两项都减少也不平衡啊 第三项收款转入总公司
2/289
2022-04-21
老师累计带薪缺勤发生时借管理费用,贷应付职工薪酬—累计带薪缺勤,等到第二年实际享受时借方应付职工薪酬—累计带薪缺勤,贷方写什么啊
2/1474
2020-06-26
老师我问个问题,稽查局叫我们补缴以前年度税款,借方可以是未分配利润,贷方是已交税金-销项税。 缴纳时:借销项税,贷银行存款吗?这样可以不
1/507
2021-01-07
请问其他综合收益在贷方就是形成递延所得税负债,在借方就形成递延所得税资产吗?为什么是借其他权益工具投资,贷其他综合收益呢?
1/3089
2021-06-18
请问老师,固定资产清理余额在借方,分录怎么写?固定资产清理余额在贷方,分录是:借:固定资产清理 贷:营业外收入 固定资产清理就清零了。
3/3239
2020-03-11
1.所得税费用、财务费用明细账,
借贷方
向,以及t字型账户的期初余额
借贷方
向。 2.期末余额是否都与期初余额一致? 3.图片中的是否正确
1/1494
2020-06-21
老师,请问我现在计提所得税,是在计提前,结转一下损益,看一下本年利润的
借贷方
金额,算一下
借贷方
差额,然后用差额乘以所得税税率计算吗
2/511
2018-12-29
老师,请问我们有收回代客户付的运费,一开始做了销售费用,现在收回,我可以做贷:库存现金 贷方红字 吗?还是必须做借:库存现金 借方正数?
1/1176
2019-07-24
后面那个总账的余额怎么填,算下来是负数,要加负号吗?还有余额前的借或贷是根据前面的借方和贷方来写,还是根据后面的余额的来写?
1/917
2019-05-22
老师我问个问题,稽查局叫我们补缴以前年度税款,借方可以是未分配利润,贷方是已交税金-销项税。 缴纳时:借销项税,贷银行存款吗?这样可以不
1/467
2021-01-07
您好 老师问一下利息收入直接冲减财务费用的嘛 但是我公司没有财务费用 结转损益时候 借 本年利润 贷 财务费用 的借方负数还是 贷方啊?
3/1224
2019-02-28
老师,上月应做预收款的分录做成了收入,这月开了发票才应确认收入,我可以直接做成借方主营收入借应交税费贷方红字金额,贷预收账款吗?
3/873
2018-12-03
我现在收到一笔缴纳2017年5000元企业所得税,我做分录是借方以前年度损益调整5000,贷方是应交税费一应交所得税,借方是应交税费一应交所得税,贷方是银行存款。可是月末结转损益的时候会出现借方是以前年度损益调整5000.红字,贷方是利润分配一其他转入5000红字?主要是吗
2/738
2018-06-15
老师,请问损益类科目里面的
借贷方
向怎么记呢。因为里面有收入类科目也有成本类科目还有三个损益类科目,就不知道
借贷方
向怎么记
1/236
2021-04-20
这是 外账,之前从一般账户付款给对方单位(借应付账款 贷银行存款),后来对方单位把同样的款项金额汇到公帐上(借银行存款 贷应付账款),
1/706
2017-05-09
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